东方中科: 2023年社会责任报告
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????要子公司进行内部控制监督检查,组织内审及相关部门共同实施包含公司合并报表范围内所有子公...
西部证券: 董事会决议公告
(四)履行公司全面从严治党、党风??????司领导人员管理监督;廉政建设主体责任。领导公司思想政??????(五)履行公司党风廉政建设主体责任,领导、治工作、精神文明建设、公司文化建??????支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责,严设和工会、共青团等群众工作,积极??????明政治纪律和政治规矩,推动全...
东吴证券: 东吴证券股份有限公司章程
??????(六)监督及评估公司的内部控制;??????(七)指导内部审计部门的有效运作。公司内部审计部门应当向审计委员会报告工作,内部审计部门提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况应当同时报送审计委员会;??????(八)向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题????...
关于印发《政府采购合作创新采购方式管理暂行办法》的通知
谈判小组具体人员组成比例,评审专家选取办法及采购过程中的人员调整程序按照采购人内部控制管理制度确定。谈判小组负责供应商资格审查、创新概念交流、研发竞争谈判、研发中期谈判和首购评审等工作。第十六条采购人应当发布合作创新采购公告邀请供应商,但受基础设施、行政许可、确需使用不可替代的知识产权或者专有技术等...
中期协:加强期货公司全过程监管 推进行业机构高质量发展
三是加大自律管理监督检查力度,落实期货公司全过程监管要求。加强对期货公司及其子公司业务活动、执业行为、人员管理等全过程的监督检查,严厉查处违法违规行为,发挥纪律处分和其他纪律管理措施的惩戒、警示作用。用好行业信用管理名单机制,及时将违法违规行为记入行业信息诚信数据库,切实履行自律管理职能。
工会审计:四大类69项常见问题及定性依据清单(收藏)_手机新浪网
(1)《中共中央办公厅、国务院办公厅转发〈中央纪委、中央组织部、监察部、财政部、人事部、审计署关于严肃纪律加强公务员工资管理的通知〉的通知》(厅字〔2005〕10号)第一条:各地区、各部门、各单位必须坚决维护国家公务员工资政策的严肃性,自本通知下发之日起,一律不准以任何借口、任何名义、任何方式在国家统一工资...
安徽金春无纺布股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的...
4、在业务操作过程中,严格遵守有关法律法规的规定,防范法律风险,定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。5、公司相关部门负责对期货套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查,并严格按照《期货套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作,有效地保证制度的执行。
浙江东尼电子股份有限公司关于 上海证券交易所监管工作函的回复...
公司将持续提升内部控制管理水平,强化内部控制监督,跟进内部控制制度的执行情况和执行效果,根据监督检查的情况,不断提出意见和建议,切实完善公司治理,确保公司制度、办法、业务流程运行有效,推动公司科学决策、稳健经营,促进公司建立健全更为科学、规范的内部治理长效机制。公司还将强化全员合规意识,深化对法律法规及规范性...
煤炭等权LOF (161724): 招商中证煤炭等权指数证券投资基金更新的...
招商中证煤炭等权指数证券投资基金(以下简称“本基金”)系根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求,由招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来。
11月27日起施行!云南印发社会组织财务管理办法
(三)应当建立健全社会组织内部财务管理制度,加强财务监督,保障社会组织经费有效合理使用;加强财产物资管理,维护资产的完整和安全,防止资产流失和浪费;自觉接受有关部门的监督检查。第四条社会组织应当根据会计业务的需要设置会计机构,不具备单独设置会计机构条件的,应当在有关机构中配备专职会计人员。没有设置会计机构或...