广东芳源新材料集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准,双方商定2024年度审计费用为人民币80万元(含税、含母公司及合并报告),其中年报审计费用为人民币65万元(含税)、内控审计费用为人民币15万元(含税)。2024年度审计总费用与上年一致。
强化风险管理,确保经营计划稳健实施,保障企业安全
(1)根据风险评估结果,制定相应的风险管理策略,包括风险规避、风险降低、风险转移和风险接受等。(2)制定具体的风险管理措施,如加强内部控制、优化业务流程、购买保险等,确保风险管理策略的有效实施。6、建立风险监控和报告机制(1)建立风险监控机制,对各类风险进行实时监控和预警,确保风险得到及时控制。(2)设立风险...
内部控制流程优化:5个原则、5个方法和5个步骤
依据国内外风险管理和内部控制的实践,内部控制的意义首先在于规避风险,实际上是组织的内部风险控制机制。因此,内部控制流程作为内部控制的载体,其优化设计应围绕公司既定的战略和经营目标,以风险辨识和评估为切入点,确定业务关键控制环节,制定有效防范风险的控制措施,保障内部控制实施的效果。2、提高效率实施内部控制必...
构建高效企业管理体系,推动企业可持续发展与增长
通过以上八个方面的完善措施,企业可以构建一套高效、科学、完善的人力资源管理体系,为企业可持续发展与增长提供有力支持。四、加强财务管理和风险控制加强财务管理和风险控制是确保企业稳健运营、实现可持续发展的关键。以下是一系列清晰、分点表示的加强财务管理和风险控制的措施:1、加强财务管理(1)建立有效的预算...
灵活应对市场变化,调整经营计划,确保企业持续发展
(2)这些策略应该包括风险识别、评估、应对和监控等方面,以确保企业在面对风险时能够迅速应对并减少损失。7、加强跨部门协作:(1)制定弹性经营计划需要多个部门的共同参与和协作。(2)加强跨部门之间的沟通和协作,共同制定和调整经营计划,以确保其全面性和有效性。
预算管理策略:提升资金利用效率,助力企业稳健发展
在预算执行过程中,如遇到市场环境变化、企业内部调整等因素导致预算无法执行或需要调整时,企业应建立预算调整管理机制(www.e993.com)2024年11月27日。预算调整应经过严格的审批程序,确保调整的合理性和有效性。同时,对于预算调整的后续执行情况,也应进行跟踪和监控。5、强化内部控制与风险管理...
内部控制能否实现创新“增速提质”?
企业日常的经营活动存在经营风险,过高的债务资本和频繁的财务交易存在财务风险,都会压缩创新活动的风险空间,而内部控制的风险识别和控制功能,可以有效地控制风险进而实现创新“增速提质”。由此推知,风险是内部控制实现创新“增速提质”的作用渠道,但目前的研究尚未得到验证。管理层作为企业实际控制者,其风险态度会影响企业...
江西沐邦高科股份有限公司
因此在原材料上涨的阶段,可以抵消部分涨价因素对毛利率的挤压,维持毛利率的周期性稳定。反之,若原材料价格处于下行趋势,在主营业务收入规模缩减的情况下,受益于行业内存在及时有效的调价机制,对毛利率造成的负面影响也能得到较好得控制。鉴于原材料价格与产品销售价格呈现明显的对应关系,因此按照与当年的销售单价同等...
深圳云天励飞技术股份有限公司关于已披露合作框架协议签署正式...
该业务模式下,公司拟用自有和自筹资金先支付设备采购资金,预计将使用不超过15.46亿的自有和自筹资金。此外,若出现用户提前终止合同不续租的极端情况,减少的服务期限对应的合同金额,导致资产周转速递降低,将对公司流动性产生影响。(五)业务规模扩大带来的风险
ST工智2023年年度董事会经营评述
上市公司为了降低对单一行业的依赖风险,积极调整现有业务布局,拟以发行股份及支付现金方式收购鼎兴矿业70%股权(鼎兴矿业直接持有兴锂科技51%股权)及兴锂科技49%股权,本次交易完成后,上市公司将控制一定的含锂瓷土矿资源并掌握其采选技术,形成新能源行业的上游供给能力,同时在报告期内上市公司与宜丰县人民政府签订《战...