中山审计报告出炉!查出167个问题,涉及全市多部门
《审计报告》提到,截至2024年8月中旬,上年度审计查出的167个问题,已完成整改124个,整改金额40.63亿元,促进制定完善相关规章制度49项。此外,《审计报告》指出,2023年7月以来,中山市审计局共出具审计事项移送处理书13份,移送涉嫌违纪违法问题线索16起,涉及移送对象28人、移送问题金额3.1亿元,主要涉及骗取财政资金、违规...
...公证天业会计师事务所担任公司2024年度财务报告和内部控制审计...
金融界9月18日消息,安洁科技公告称,公司于2024年9月14日召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议,审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》,董事会同意聘任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报告和内部控制审计机构,聘期为一年。该议案事项尚需提交公司股东大会审议。
社会责任内审和管理评审报告全套
2017-06-30内审组对本公司社会责任管理体系的符合性,实施、保持情况进行了一次全面审核。本次审核在公司领导和各部门的积极支持和配合下顺利进行。通过1天审核活动,大部分条款均能到达标准要求,但也有发现不符合点:1、发现成型车间使用的胶水、部分没有配备二次容器。2、发现针车车间的一个药箱药品不足3、针...
税务简历模板范文案例分享(4篇)
年龄:26岁电话:12345678910邮箱:chuizijianli@100chui经验:4年意向:税务经理/主管教育背景时间:2008-09-2012-07学校:锤子简历科技学院专业:公共事业管理学历:本科工作经历工作时间:2016-05-2016-11公司名称:锤子简历招聘咨询有限公司所在部门:市场所在岗位:市场/营销/拓展经理...
首药控股(北京)股份有限公司 2024年半年度报告摘要
1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.4公司全体董事出席董事会会议。1.5本半年度报告未经审计。1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案...
ST智知:因内部控制审计报告被出具否定意见,公司股票实施其他风险...
金融界8月2日消息,ST智知公告,公司已被出具否定意见的《2023年度内部控制审计报告》,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(三)项规定,公司股票自2024年5月6日起被实施其他风险警示(www.e993.com)2024年9月22日。公告中还提到,公司已着手进行相关的整改措施,包括调整财务报表,强化内部控制流程,培训财务专业人员等。同时...
柳钢股份将于7月9日召开股东大会,审议续聘财务报告及内部控制审计...
金融界6月21日消息,柳钢股份发布公告,将于2024年7月9日召开第3次临时股东大会,网络投票同日进行。股权登记日为7月2日,当日收市后持有柳钢股份股票的投资者可以参与投票。会议地点:柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司910会议室。本次股东大会共计审计1项议案,具体如下:1、关于续聘财务报告及内部控制审计...
...警示,苏亚金诚会计师事务所出具无保留意见的内部控制审计报告
苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司2022年度和2023年度财务报告内部控制进行了审计,出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。公司于2024年4月12日召开第十一届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司股票申请撤销其他风险警示的议案》,并于2024年4月13日披露了申请撤销其他风险警示事项。后续如有进展公司将...
比亚迪股份续聘安永华明为2024年度财务报告及内部控制审计机构
,比亚迪,比亚迪股份发布公告,第八届董事会第六次会议通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》,同意续聘安永华明会计师事务所为该年度财务报告及内部控制审计机构。
...续聘信永中和会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构
中国外运(00598)发布公告,公司董事会会议审议并表决通过了关于续聘2024年度外部审计师的议案:续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构,审计费用预计为1120万元人民币,其中财务报告审计费用为970万元人民币,内部控制审计费用为150万元人民币,任期自公司股东大会审议通过之日至公司2024...