哈德教育虚假宣传:2022年1月自考00944《审计》真题及答案
A.财务审计报告涉及面广,问题阐述比较翔实B.财政审计报告一般对被审单位年度财务报表进行审查验证后出具的报告C.国家审计机关所编写的专业审计报告多为详式审计报告D.社会审计组织的审计报告多为详式审计报告20.根据审计工作程序要求,审计报告签发之前应征求被审单位的意见。被审单位在收到审计报告后提出书面意见...
*ST龙宇因审计报告意见被实施退市风险警示
上海龙宇数据股份有限公司的股票自2024年5月6日起被实施退市风险警示及其他风险警示,原因是北京大华国际会计师事务所出具了无法表示意见的2023年度审计报告和否定意见的内部控制审计报告。公司股票简称前冠以“*ST”字样。公司已采取措施解决关联方欠款问题,控股股东承诺承担连带责任并已支付5000万元,剩余债务拟通过多种方...
ST智知:因内部控制审计报告被出具否定意见,公司股票实施其他风险...
金融界8月2日消息,ST智知公告,公司已被出具否定意见的《2023年度内部控制审计报告》,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(三)项规定,公司股票自2024年5月6日起被实施其他风险警示。公告中还提到,公司已着手进行相关的整改措施,包括调整财务报表,强化内部控制流程,培训财务专业人员...
...一个会计年度内部控制被出具否定意见审计报告被实施其他风险警示
金融界6月28日消息,ST新潮公告,由于中兴华会计师事务所出具了否定意见的内部控制审计报告,触及上海证券交易所股票上市规则第9.8.1条第(三)项规定的情形,ST新潮自2024年4月30日起股票被实施其他风险警示。被实施其他风险警示后,公司股票价格的日涨跌幅限制为5%,将在风险警示板交易。公司将每月披露一次其他风险警示相关...
东旭蓝天:由于公司2023年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计...
东旭蓝天:由于公司2023年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告,公司股票交易将被实施其他风险警示|快报海外话中国|罗兰贝格全球管委会联席总裁:外企利润再投资彰显中国市场魅力9毛钱的奶茶,8块钱的盖饭,拼好饭到底为啥这么便宜?市场重定价降息预期,美联储政策如何推进?武汉一高校厕所标识将“garbage”写成“...
ST元成:对于2023年度被出具否定意见的《内部控制审计报告》的问题...
金融界5月31日消息,ST元成公告,因2023年度被出具了否定意见的《内部控制审计报告》,根据《股票上市规则》第9.8.1条等相关规定,公司股票于2024年4月30日起被实施其他风险警示(www.e993.com)2024年11月14日。公司实际控制人已于2024年1月26日归还了全部非经营性资金占用的本金及利息,公司于2024年1月31日与2024年4月27日完成了前期会计差错...
...风险警示主要是因为2023年内部控制被出具了否定意见的审计报告...
公司的3-5年规划是什么。公司回答表示,投资者您好,公司被处以其他风险警示主要是因为2023年内部控制被出具了否定意见的审计报告,公司已经开始针对相关业务流程进行梳理和排查,制定整改方案。公司发展战略规划详见公司《2023年年度报告》。感谢您对公司的关注!
...2023年度财务报告内部控制的有效性进行审计,并出具了否定意见...
因公司北京大华国际会计师事务所对东方时尚驾驶学校股份有限公司2023年度财务报告内部控制的有效性进行审计,并出具了否定意见的《内部控制审计报告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条等相关规定,公司股票被实施其他风险警示。公司正在制定整改措施并认真落实,并以本次整改为契机,认真汲取教训。公司将以保护...
观典防务收问询函,因2023年度审计报告涉及保留意见事项、内控审计...
2024年4月30日,上交所发布公告,观典防务技术收到了关于2023年度审计报告涉及保留意见事项、内控审计报告涉及否定意见事项的问询函。观典防务在2024年4月29日提交披露的2023年度财务报告中,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对其出具了带保留意见的审计报告,对2023年12月31日的财务报告内部控制出具了带否定意见的审计报告。
2023年度“否定意见”内部控制审计报告情况分析
内部控制审计报告概况截至2024年4月30日,57家事务所共为3,800家上市公司出具了内部控制审计报告,其中,沪市主板1,676家,深市主板1,489家,创业板98家,科创板527家,北交所10家。从内控审计报告意见类型看,3,746家上市公司被出具了无保留意见(其中73家被出具带强调事项段的无保留意见),45家被出具了否定意见,...