2023年度县级预算执行和其他财政收支的审计工作报告
1.上年度审计工作报告中反馈的2022年及以前年度审计发现问题未完成整改的69个问题,截至2024年6月30日,已整改完成31个,仍有38个正在整改。其中,县农投公司少计仔猪销售收入125,500元以及县农投公司对鹿池林场、燕龙山林场木材销售处置不合规等4个问题正在整改;县交通局挤占工程项目管理费107.59万元、基本建设完工项...
中洲控股最新公告:公司收到行政监管措施决定书的整改报告
中洲控股公告称,公司于2024年9月9日收到深圳证监局下发的《决定书》,针对其中涉及的问题,公司进行了全面梳理和逐项分析,并制定了整改计划。整改措施包括加强全体董事、监事和高级管理人员对证券法律法规的学习和培训,完善公司治理和内部控制制度,严格履行信息披露义务;夯实财务核算基础,提升会计核算水平,增强财务人员的...
中共内江开放大学委员会关于八届市委第五轮巡察集中整改进展情况...
牵头制定《内江开放大学党委巡察反馈意见整改工作方案》,针对反馈的4个方面15个主要问题共制定149条具体整改措施,形成传导压力、责任到人的整改工作机制,确保巡察整改取得实效。(三)总的问题整改完成情况、追责问责情况、建章立制情况截至目前,市委巡察反馈的4个方面15个主要问题的38个具体问题已完成整改33个,还有5...
原董事长被抓后 临沂城发财务“大洗澡”
全面建设集团财务共享中心,实现财务业务和资金的集中核算和管理,建设集团资金蓄水池,从源头上强化集团财务管理和监督检查,及时发现并化解存在的苗头性问题。临沂市财政局还于今年7月15日为其出具的《对财政部行政处罚所涉事项整改情况报告的函》指出,临沂城发对整改工作高度重视,逐条研究整改措施,全力以赴抓落实,整改...
出具虚假审计报告,为恒大地产虚增利润!普华永道被财政部和证监会...
普华永道被财政部罚没共1.16亿元,出具虚假审计报告据财政部官网根据《中华人民共和国注册会计师法》等法律法规,自2024年1月起,财政部组织检查组对普华永道中天会计师事务所(以下简称普华永道)及其广州分所的恒大地产集团有限公司(以下简称恒大地产)审计项目执业质量开展了专项检查。
...股份有限公司监事会关于公司2024年半年度内部控制自我评价报告...
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制(www.e993.com)2024年10月23日。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷...
...公司监事会关于公司2024年半年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷...
...关于广东监管局对公司及相关人员出具警示函所涉问题的整改报告
整改措施:1、公司自查发现相关财务数据存在错报迹象后,要求控股子公司广东顺水进行了全面复核,同时经年审会计师审计确认,公司对《2022年年度报告》《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》进行了会计差错更正并提交公司董事会审议确认,公司已于2024年7月22日披露了前期会计差错更正的具体情况及相关定期报告的更正事项...
...关于对山东证监局行政监管措施决定书的整改报告的公告
公司监事会认为:《关于对山东证监局行政监管措施决定书相关事项的整改报告》符合相关法律、法规及规范性文件的要求,整改措施符合公司实际情况,监事会将督促公司认真、持续地落实整改,不断提高公司规范运作水平,切实维护公司及广大投资者的利益。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
某集团收到财政部行政处罚!因提供了不一致的财务会计报告
整改背景:2023年4月,财政部对临沂城发集团进行了行政处罚,原因是公司在2020年和2021年向不同会计资料使用者提供了不一致的财务会计报告,违反了《中华人民共和国会计法》。这一处罚对临沂城发集团来说是一个警钟,也是一次自我审视和改进的机会。整改措施:面对处罚,临沂城发集团迅速行动,成立了整改领导小组和财务重大...