诺安双利债: 诺安双利债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新...
????(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。????六、基金管理人的内部控制制度
天弘中证工程机械主题指数发起A,天弘中证工程机械主题指数发起C...
??(1)建立、健全内控体系,完善内控制度。公司建立、健全了内控结构,高??????????????????????????????????????????????????????????????招募说明书管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保内控合规工作是独立的,并得到高管...
博时创业板指数证券投资基金更新招募说明书
1、内部控制目标招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,坚持守法经营、规范运作的经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全;建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、...
博时中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金更新招募说明书
二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立风险合规管理相关团队,负责部门内部风险预防和控制,及时发现内部控制缺陷,提出整改方案,跟踪整改情况,并直接向部门总经理室报告。三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内控制衡原则,视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。3、内部控制原则(...
科技与法律的博弈|欧盟人工智能法案背后的思考
因此,对AI领域的企业来说,尽早理解法律约束可以帮助在AI系统设计训练和模型底层进行早期控制,避免后续的大规模改动。最后,欧洲的立法对全球立法者有重要的指导意义。例如,当年中国的数据安全法也参考了GDPR的标准和要求,显示了欧洲立法在全球范围内的影响力。
【IPO案例】将模具开发费用一次性计入研发费用的合理性分析
详细说明“无法准确核算模具在研发费用和生产成本的分摊金额”的具体含义及合理性,是否存在研发和生产混同的情形;发行人可比公司中是否存在类似“无法准确核算模具在研发费用和生产成本的分摊金额”的情况;发行人研发相关内部控制是否有效执行1、具体含义及合理性...
【政策解读】《商业银行资本管理办法》对专业评级机构的借鉴意义
且能够有意义地区分风险,评级定义应包括各级别风险程度的描述和各级别之间风险大小的区分标准,商业银行的内部评级可以参考外部评级结果,但不能仅依赖外部评级,并应满足了解外部评级所考虑的风险因素和评级标准,确保外部评级结构与内部评级保持一致,有能力分析外部评级工具的预测能力,评估使用外部评级工具对内部评级的影响等...
新时代应急管理法治化的生成逻辑、内涵要义与实践展开
第一,加强行政执行权的内部控制。党的二十大报告指出,扎实推进依法行政,全面推进严格规范公正文明执法。严格规范是执法的生命线,公正文明是执法的目标追求。如果有法不依、执法不严,公平正义将无从谈起,应急管理法治化也就成了一句空话。因此,以公平正义思维推进应急管理法治化,关键要解决执法不规范、该严不严以及不...
2018注会备考《审计》知识点:内部控制的含义、目标和要素
(一)内部控制的含义内部控制是指被审计单位为了合理保证财务报告的可靠性、经营的效率和效果以及对法律法规的遵守,由治理层、管理层和其他人员设计和执行的政策及程序。(二)内部控制的目标内部控制的目标是合理保证:1.财务报告的可靠性,这一目标与管理层履行财务报告编制责任密切相关;...
审计观察 | 国外政府财务报告审计内部控制检查的做法与借鉴
内部控制主要有三方面作用,即有助于保证单位遵守法律法规、资产安全完整、财务信息真实可靠。政府部门内部控制的作用,除这些内容外,还能保证公共资源合理使用、防范侵占和预防腐败。内部控制的建立,为单位实现运营目标提供了合理保障。(二)内部控制检查的含义