财务分析到经营分析,寻找多方面的数据来源
审计报告有常规的财务报表审计,也会有专项审计,专项审计通常针对企业某类特殊资质或是特殊项目进行审计,出具相应的审计报告,例如高新技术企业研发审计、动漫企业审计等。审计报告中能够提供经过第三方检验的财务信息,审计过程也是对企业年度财务核算结果的检查,能够帮助财务人员发掘核算中的问题,提升会计核算质量。资金流水...
中国船舶重工股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据提供审计服务所承担的工作量、工作人数、投入的工作时间和相应的收费率等因素定价。2.审计费用同比变化情况预计本年度基础审计费用为700万元,其中,财务报表审计费用600万元,内部控制审计100万元。最终审计费用根据合并审计范围的变...
暂停业务半年,罚没4.41亿,普华永道罚单落地!4位签字会计师被吊销...
中国银行是普华永道在A股最大的审计客户,也是其2023年度审计费用唯一过亿元的A股客户。年报显示,当年包括海外分行及子公司财务报表审计在内,中国银行合计向普华永道及其成员机构支付审计专业服务费共计1.93亿元。截至2023年,普华永道已经为中国银行服务满三年。据Wind数据统计,相比2022年,普华永道2023年A股客户数量...
IPO企业现场检查发现成本费用归集不准确——公司大方承认财务人员...
IPO企业现场检查发现成本费用归集不准确——公司大方承认财务人员对会计准则理解不到位!对2022年度财务报表的影响上述事项主要是前期公司财务人员对企业会计准则与公司实际业务理解不到位等原因所致,不存在故意遗漏或虚构交易、事项或者其他重要信息,不存在滥用会计政策或者会计估计,操纵、伪造或篡改编制财务报表所依据的会计...
关于续聘2024年度公司财务、内控审计 机构及支付报酬的公告
2024年4月15日,公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了《关于续聘2024年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》,认为天职国际在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘天职国际为公司2024年度财务、内控审计机构及支付报酬,并提交董事会审议。
多浦乐:9月12日接受机构调研,投资者参与
问:随着金融工具的复杂性和多样性增加,公司如何确保金融资产分类的准确性,以及在金融工具信用风险管理和披露方面的透明度,使投资者能够清晰了解公司的财务健康状况?答:尊敬的投资者,您好!公司根据企业会计准则记账及编制财务报表,定期报告根据规定披露金融资产具体情况,同时天衡会计师事务所对公司财务进行审计指导,能保证...
百家上市公司变更2024年会计师事务所,审计费最高降361万
以中新集团为例,该公司于4月26日公告称,鉴于安永华明会计师事务所服务年限已满,公司拟将2024年度财务报告和内部控制审计机构变更为毕马威华振会计师事务所。中新集团预计公司2024年度审计费用为298万元(财务报告审计费用236万元,内控审计费用62万元),较上一年度下降约37.9%。
公司购入2000元的打印机,到底计入“固定资产”还是“管理费用”?
固定资产,是指小企业为生产产品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过1年的有形资产。既然目前常见的会计准则中,并未对固定资产的价值做出硬性规定,那应该如何区分“固定资产”还是“管理费用”呢?在此小编建议企业根据自身的实际情况,在制定本企业财务制度的时候,明确固定资产的价值标准,在与《企业会计...
中航沈飞:中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告
审计委员会同意将续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构的议案提交公司董事会审议。2.审核外部审计机构的审计费用经审核,公司2023年度审计费用以审计机构工作量及业务复杂程度为计算基础,总额为人民币120万元,其中财务报告审计(含子公司)费用为人民币90万元(含年审、关联方资金...
金花企业(集团)股份有限公司
同意支付信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度财务审计费用75万元,内控审计费用25万元,两项费用共计100万元。(十)通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票本议案已经第十届董事会审计委员会审议通过。