中国银行: 中国银行股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
控制监督委员会工作细则、修订监事会财务与风险内控监督工作实施办法等议案。??????????二、监事会开展监督检查工作情况认真履行监督职责,持续增强战略、履职、财务、风险、内控监督质效,进一步发挥在公司治理体系中的建设性监督作用,为本行高质量发展贡献了监督力量。??????????把本行贯彻落...
晶科能源: 晶科能源2023年年度股东大会会议资料
报告期内,监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督,公司未发生内幕信息泄露的情况。????(六)内部控制????公司监事会对公司内部控制制度的建立和执行情况进行了检查,对董事会建立和实施内部控制进行了监督。经核查,监事会认为:报告期内公司内部控制制度符合法律法规的要求,起到了较好的风险防范...
易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)2023年年度报告
运营、人员规范、反洗钱等工作领域开展内审检查,同时聘请并配合外部审计机构开展ISAE3402内控鉴证、GIPS(全球投资业绩标准)鉴证项目,聘请律师事务所完成年度合规有效性评估工作,从不同视角更加全面审视公司合规内控机制和执行情况,督促改进内外部检查发现问题,进一步提升公司合规管理及内控水平。本基金管理人将一如既往地...
严格问责机制:筑牢金融风险防范之墙
建立严格的问责机制是防范金融风险的关键环节之一。通过明确责任主体、设定明确的行为规范、建立监督检查机制和实施严格的惩罚措施等措施,可以筑牢金融风险防范之墙,确保金融市场的稳定和国家经济的安全。同时,我们还需要加强宣传教育、完善法律法规、强化监管力度和建立健全内部控制机制等措施,共同构建一个安全、稳定、高效的...
航亚科技: 无锡航亚科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
决议公司重要事项外,建立了独立董事和外部董事来公司实地调研、及时了解经营情况、及与高管层线下沟通的常态化机制,针对市场开拓及业务结构优化、管理挖潜及组织绩效提升等当前发展阶段的关键问题,召开数次专题会议分析研究讨论提出有针对性的解决方案,发挥董事会的决策、监督、控制和专业咨询作用,...
中泰化学2023年年度董事会经营评述
一是进一步完善相关规章制度,确保有效落地执行,建设“管理扁平化、机构简单化、管理高效率”的管理架构;二是优化组织体系和管控模式,厘清职责,梳理流程,明确权限,建立更加规范、透明的上市公司运作体系;三是对标一流企业,进一步健全和完善公司内部控制管理体系,加强内部审计力度,建立有效的监督检查机制,加强内部法务审核,...
财政部北京监管局:“五个强化”推进内控管理工作
五、强化监督检查,做好激励约束积极探索建立长效监督检查机制,将党风廉政建设与内控监督有机衔接,加强内控考评和推进结果运用。一是通过处室自查、内控办审核、内控委认定等程序,查找财政监管业务中的内控制度执行问题,对发现的问题和薄弱环节提出防范措施和工作建议,明确责任到处室、到岗位、到个人,真正把内控意识和内控...
关于进一步加强财会监督工作的实施方案
建立基层监管机制,各设区市应结合实际,调整优化本地乡财县管管理体制;县级财政部门要切实担负起本地乡镇财政工作监督指导、绩效考核主体责任,建立健全乡镇财会监督检查机制;各乡镇要发挥就近监督优势,落实不相容岗位分离原则,合理安排财会岗位人员,完善内控建设,加强资金监管。各级政府和有关部门要畅通财会监督信息渠道,...
国家四部门发文,严控公立医院耗材、设备采购(附全文)
完善内部控制监督的联动机制,将内部控制建立及实施情况与内部审计、纪检监察等其他内部监督机制有效联动,充分利用党和国家各项监督体系成果,形成监督合力。加强对公立医院内部控制建立与实施情况的监督检查,针对检查中发现的内部控制问题和薄弱环节,督促公立医院及时制定整改措施,建立长效机制,持续优化内部控制体系。同时加强...
企业行政监察与内部风险防控机制的构建
建立健全企业内部管理制度,包括财务管理、人力资源管理、生产运营管理、风险管理等方面的制度。制度应具有可操作性和可执行性,确保企业经营管理活动有章可循。加强对内部管理制度的执行情况进行监督检查,及时发现制度漏洞和执行不到位的问题,并进行整改和完善。建立内部管理制度的动态调整机制,根据企业发展战略和外部环境的...