集团型建筑企业工程项目审计若干问题研究
集团公司直管工程项目由集团公司审计部负责组织实施,采取授权实施模式的工程项目由被授权单位的审计部门负责组织实施,二、三级公司自管工程项目由项目所属公司的审计部门负责组织实施。2.审计实施程序。工程项目内部审计程序分为审计准备、审计实施、审计报告和后续审计四个阶段,每个阶段设定不同的审计目标,如表2所示...
国网庆阳供电公司:推动审计整改有妙招
建立审计问题整改督促检查机制,实行审计组长负责制,压实审计整改跟踪督促责任,持续加大审计整改跟踪检查力度,促进审计查出问题整改落实到位。审计组根据问题清单、责任清单及被审计单位的整改进度情况,在整改时限届满前10个工作日内督促被审计单位按时完成整改工作,了解被审计单位整改进度,及时指导解答整改过程中遇到的问题和疑...
开展现场检查、关注“菜篮子”工程……关注本期审计动态
四川省审计厅派出检查组,赴广安、南充等地开展现场检查。检查组通过听取汇报、查看档案、开展交流等方式,重点关注受检单位审计质量控制制度建设和执行、审计法定职责和审计程序履行、审计业务文书质量等情况,及时将发现问题汇总梳理;召开现场检查结果反馈会,对受检市、县审计机关开展业务指导,明确提升审计业务质量的目标、...
郑州市审计局“审计质量提升”在线访谈
强化全过程审计质效管控,优化审计流程,充分发挥审计在党和国家监督体系中的服务保障作用,以高质量的审计工作促进经济社会高质量发展。2023年,是郑州市审计局“审计质量提升年”,局党组对审计工作从提升政治站位到如何开展现场审计都提出了具体要求,全局同志认真贯彻落实局党组决策部署,深刻学习领会局党组关于审计工作的重...
行政事业单位内部控制常用业务关键控制点
一、领导重视,全员参与。重视的具体做法一是宣传,因为内部控制环境是内控建设得以有效实施的重要保障,我们能过会议、单位官网、政务宣传栏等多渠道对内控工作进行多方位宣传;二是全员培训,通过培训达到单位负责人意识到自己需对本单位内部控制的建立健全和有效实施负第一责任的意识,也让全体教职工认识到内控不仅仅是财...
安徽省创建一流营商环境工作领导小组办公室 关于印发进一步创优营...
四,实行说"不"提级管理.要健全办理涉企服务事项流程和机制,健全不履行承诺事项核查工作机制和办法.严格执行首问负责制,对本单位本层级不能办理的事项,及时向上级有关单位请示报告,推动高效协同办理并及时反馈,加强对办理工作跟踪问效.畅通监督投诉,反映意见渠道,确保提供便捷高效服务,接受企业等各方面监督....
安徽省创建一流营商环境工作领导小组办公室 关于印发进一步创优营...
四,实行说"不"提级管理.要健全办理涉企服务事项流程和机制,健全不履行承诺事项核查工作机制和办法.严格执行首问负责制,对本单位本层级不能办理的事项,及时向上级有关单位请示报告,推动高效协同办理并及时反馈,加强对办理工作跟踪问效.畅通监督投诉,反映意见渠道,确保提供便捷高效服务,接受企业等各方面监督....
湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省耕地保护国土空间专项规划...
到2025年,基本形成具有湖南特色的全程一体化和数量、质量、生态和文化“四位一体”耕地保护利用体系;到2035年,全面构建任务明确、责任落实、措施有力的耕地保护机制,基本建成现代化、法治化的耕地保护体系。严格耕地保护目标管理,牢牢守住耕地保护红线...
安徽省创建一流营商环境工作领导小组办公室关于印发进一步创优营...
坚持举一反三,由点及面、深挖根源、标本兼治,把“找问题、建机制、求实效”贯穿为企服务全过程,构建化解问题工作闭环,做到回应一个诉求、解决“一类问题”、提升一个领域。六、推进感知监测体系建设。认真贯彻落实《国务院办公厅关于依托全国一体化政务服务平台建立政务服务效能提升常态化工作机制的意见》等部署,深入...
通知印发!安徽出台进一步创优营商环境重点举措
五、推动解决“一类问题”。要健全系统性归集企业诉求、解决“一类问题”工作机制,加大对损害营商环境问题的督查和曝光力度。坚持举一反三,由点及面、深挖根源、标本兼治,把“找问题、建机制、求实效”贯穿为企服务全过程,构建化解问题工作闭环,做到回应一个诉求、解决“一类问题”、提升一个领域。六、推进感知...