开展内部审计进一步完善财务内控制度比选公告
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,提供具有良好的商业信誉承诺书和2023年度财务审计报告;(新成立的企业,依据成立时间提供相应年度报表或季度报表或银行资信证明)1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料;1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,提供2024年1月1日至投标截止时间至少连续6个...
来安县审计局:“四个突出” 进一步完善财务事项决策制度
为进一步加强财务管理,健全廉政风险防控机制,来安县审计局修订完善并严格执行财务管理制度,从财务管理、预算编制、经费支出、固定资产、经费支出各方面进行规范管理,明确审批权限,优化审批流程,助力推进加强审计机关党风廉政建设。预算编制突出“实”。明确预算编制原则及流程,要求遵循“合法、规范、节俭”的原则,按本年度...
税务与财务管理阶段:法律风险及应对
账目不清会直接影响企业的财务透明度,使得管理层无法有效掌握企业的财务状况,导致经营决策失误。此外,账目不清还会引发税务和审计风险,增加企业因税务稽查或审计问题被罚款的概率,严重时可能引发法律纠纷。应对方案:为了防范账目不清问题,企业应从财务制度、信息化系统和人员培训三个方面入手。首先,企业应建立健全的财务...
明霞明辨 | 如何构建企业财务造假综合惩防机制
若选择单层制,公司应当发挥以审计委员会为核心的财务监督制度的独特优势。审计委员会成员可以在直接参与董事会决策的过程中主动获取需要的财务信息,对可能存在的财务问题在事前、事中进行预防性监督。同时,在董事会决策过程中进行监督必然涉及对相关问题的合理性判断,因此审计委员会的财务监督兼具合法性和合理性,有利于监...
惠东县这个单位被巡察出问题25个,涉财务制度执行不到位等
2023年8月21日县委第一巡察组向县总工会党组反馈了巡察意见。巡察反馈问题多达25个,具体包括基层工会建设力度不足,基层工会经费收支管理的审计监督工作不到位,职工服务工作存在短板,社会化工会工作服务岗位人员使用不符合要求,财务制度执行不到位,物资采购管理不严格,材料审核不严谨,合同工薪酬高于标准,劳模管理工作...
区综合办公室关于2023年度预算执行和其他财政收支情况审计发现...
(二)加强财务队伍建设组织财务人员学习《财会基础知识》《政府会计制度》和《大亚湾区综合办财务管理制度》等行政会计法规以及相关文件,今后也将不定期组织培训,提高账务处理水平(www.e993.com)2024年11月4日。此外,我办将主动与财政、审计部门、税务部门对接沟通,及时学习最新财务规定,更加规范做好财务工作。
山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4.会议召开日期和时间:(1)会议召开的时间:2024年11月21日(星期四)下午14:30(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月21日上午9:15-9:25,9:30-11...
山东卓创资讯股份有限公司关于修订 《公司章程》并办理工商变更...
截至本公告披露日,目标公司股权结构清晰,不存在质押、抵押或其他任何限制转让的情况;目标公司不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,亦不存在查封、冻结等司法措施;目标公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款;目标公司不存在为他人提供担保或财务资助的情况;目标公司未被列为失信被执行人。
...通过定期和不定期的内部审计加强财务制度的健全和公司运营的合...
公司回答表示:公司2023年财务人员有一百余人,公司制定了明确的内部审计规范及实施细则、明确内部审计机构和人员的职责,实施定期和不定期的内部审计,加强内控体系的建设和运行等措施提高内部审核和审计的效率和效果,从而确保财务制度的健全和公司运营的合规性。
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7、会计档案管理整理和保管会计凭证、账簿、报表等财务档案。确保会计档案的安全、完整,便于查询和审计。8、内部审计配合配合内部审计工作,提供必要的财务资料和解释。对审计发现的问题进行整改和跟进。9、财务制度执行与监督严格执行公司的财务制度和流程,确保财务工作的规范化。监督其他部门对财务制度的遵守情况,...