招商300: 招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新的招募...
监控工作、执行公司内部定期不定期的内部审计、调查公司内部的违法案件等。??内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控。??(1)控制环境??公司致力于树立内控优先和风险控制的理念,培养全体员工的风险防范意识,营造一个浓厚的风险控制的文化氛围和环境,使全体员工及时了解相关的法...
深市上市公司公告(10月29日)
葵花药业(002737)公告称,经公司第五届董事会第三次会议审议通过,聘请王琦先生担任公司内部审计负责人,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司董事会审计委员会对王琦先生的任职资格等进行了核查,未发现其有不得担任内部审计负责人的情形,其个人专业、能力能够满足公司内部审计工作的需求。公司第五届...
...具有独立的设计和开发能力,凭借长期的技术积累,在行业内处于...
公司并建立了较为完善的内部审计制度,设立了独立运作的内部审计机构,对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估,对其会计资料、资金使用情况等有关的经济活动的合规性、真实性和完整性进行审计,并提出相应的改进建议,每季度出具《内部审计...
东风汽车股份有限公司2023年年度报告摘要
作为集轻型商用车整车以及动力总成的研发、生产制造和销售服务为一体的大型企业,公司产品涵盖轻型卡车、VAN车、客车及底盘,以及新能源物流车、新能源客车等,轻卡品牌包括东风凯普特、东风多利卡、东风途逸、东风小霸王、东风福瑞卡,客车品牌包括东风御风、东风天翼;发动机业务包括东风康明斯系列柴油发动机、东风及日产系列轻型...
主体公司和子公司可以是同一个法人吗
期审计(2)内部审计部门应独立于被审计单位,确保审计结果的客观性和公正性2.签订约束性协议(1)在子公司与主体公司之间签订约束性协议,明确双方的权利和义务,以及违反协议的后果。协议可以包括竞业禁止、保密协议、业绩承诺等内容,对双方的行为进行约束(2)签订竞业禁止协议,防止子公司管理层在离职后从事与集...
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司2023年年度报告摘要
3、公司所处的细分行业说明圣龙股份是一家致力于为绿色智能汽车关键部件提供系统解决方案的全球化供应商,涵盖汽车润滑系统、配气系统、变速器系统、热管理系统、汽车电子、新能源及智能网联汽车领域核心部件研发、制造和销售(www.e993.com)2024年11月3日。产品主要分为:发动机油泵,发动机凸轮轴,变速器油泵、变速器核心零部件,电子油泵、电子水泵、电...
ST工智2023年年度董事会经营评述
哈工智能作为国内工业机器人行业的上市企业,拥有较为齐全的产业链和较为深厚的产业积累,不断提升自主研发能力,积极通过内部精益管理和外部资源整合,努力提升公司核心竞争力和综合业绩,助力我国工业机器人产业蓬勃发展。公司及子公司的主要客户(直接/间接)包括一汽集团、奇瑞捷豹路虎、长安福特、沃尔沃汽车集团、蔚来汽车、...
奥特佳2023年年度董事会经营评述
奥特佳的储能电池热管理业务在2023年因行业竞争骤然加剧、主要客户议价等因素影响,收入水平和经营业绩较上年有所回落。二、报告期内公司从事的主要业务(一)公司的主要业务奥特佳是一家提供汽车的热管理整体解决方案的制造业企业,主营业务是汽车热管理系统及零部件的技术开发、产品生产及销售,主要产品包含汽车空调...
浙农股份2023年年度董事会经营评述
一、报告期内公司所处行业情况公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中零售相关业的披露要求公司系浙江省供销社下属上市公司,主营业务为农业综合服务及汽车商贸服务、医药生产销售。2023年一号文件秉承全面推进乡村振兴、加快建设农业强国部署,提出坚持农业农村优先发展,坚持城乡融合发展...
富临精工2023年年度董事会经营评述
1、全球汽车行业发展情况汽车行业在带动工业结构升级、产业发展及全球经济产值增长方面发挥着重要作用。近年受全球金融环境收紧、零部件短缺、供应链限制、原材料成本上涨等因素影响,全球汽车产销量持续承压。2023年,随着世界经济复苏、全球产业链调整、供应链趋稳、制造商生产逐步常态化,推动全球汽车市场回暖。