...关于2023年度非标意见审计报告 和否定意见内控审计报告涉及...
浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告出具了无法表示意见的《审计报告》和否定意见的《内部控制审计报告》,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息...
*ST榕泰: 广东榕泰实业股份有限公司2023年度审计报告(大华审字...
一、??????审计报告??????????????????????????????????????????????????????????????????????????1-8二、??????已审财务报表??????????合并资产负债表????????????????????????????????????...
...董事会关于公司2023年度 非标准审计意见涉及事项的专项说明
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称立信中联)对上海易连(0.450,0.00,0.00%)实业集团股份有限公司(以下简称公司)2023年度财务报表和内部控制进行审计,并发表审计意见,出具了无法表示意见的审计报告(立信中联审字2024D—0733号)和否定意见的内部控制审计报告(立信中联审字2024D—0734号)。根据中国证...
海南椰岛(集团)股份有限公司 2024年第一季度报告
(一)审计意见类型□适用√不适用(二)财务报表合并资产负债表2024年3月31日编制单位:海南椰岛(集团)股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计■公司负责人:段守奇主管会计工作负责人:马贺会计机构负责人:余唐健合并利润表2024年1一3月编制单位:海南椰岛(集团)股份有限公司单位:元...
汉商集团股份有限公司2023年年度报告摘要
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。3公司全体董事出席董事会会议。4中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金2023年度...
(一)本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制(www.e993.com)2024年10月4日。(二)委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告;委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的,资产评估机构及其资产评估...
如何规范出具商定程序报告?
(2)商定程序报告是一种详式报告。与简式审计报告不同,商定程序报告要报告执行的程序及得出的结果,对结果的表述应清楚明了,有助于报告使用者得出自己的结论。(3)执行商定程序的对象包括非财务信息。这些非财务信息通常包括:业绩评价、计票环节、环境影响、人力资源管理等等。
新《公司法》100个问答
例如:《公司法》第一百八十四条规定:董事、监事、高级管理人员未向董事会或者股东会报告,并按照公司章程的规定经董事会或者股东会决议通过,不得自营或者为他人经营与其任职公司同类的业务。那么,就需要在章程中写明具体决议机构。二是注意公司章程的合法有效性,即公司章程的内容不能违反法律、行政法规以及规范性文件...
集智股份接待1家机构调研,包括投资者网上提问|债券|股权|股票|...
18、请问公司是否有比较长远的发展计划?您好,未来公司将坚持以平衡机为主体,自动化设备、智能声学传感系统产品为两翼的“一体两翼”战略发展规划。公司将继续以动平衡技术及相应的产品为基础,深耕平衡机行业,打造动平衡技术的专业品牌;围绕自动化设备制造,成为国内有影响力的电机自动化生产设备供应商;推进智能声学传感系...
东软集团股份有限公司2023年年度报告摘要_手机新浪网
4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度公司母公司实现净利润330,464,546元,期末未分配利润5,324,384,703元。综合考虑对投资者的合理回报和公司的发展,结合公司的...