最新!某省注协发布财政科技计划项目审计实务指引
本指引遵从风险导向审计思路,聚焦湖南省级财政科技计划项目经费管理使用,创新提出注册会计师在执行湖南省级财政科技计划项目(后文简称“科技项目”)审计业务时可运用项目支出(财政资金支出)绩效管理理念,进一步汇编完善全过程审计工作底稿,同时根据科技项目管理工作需求修改了审计业务约定书和审计报告,以期为注册会计师在执行科...
新书|《审计案例:交互式学习方法(第7版)》
长期从事审计方法的科研与教学工作,在《会计研究》《南开管理评论》《审计研究》等学术刊物上发表论文五十多篇。目录导论职业判断指南——理解和提升审计与会计中的职业判断能力/1第1部分接受客户/11案例1.1OceanManufacturing公司——接受新客户的决策/13第2部分了解客户的经营情况与风险评估/21...
西藏矿业发展股份有限公司2023半年度报告摘要
宝财公司编制了一系列内部控制制度,构建了风险管理体系,实行内部审计监督制度,设立对董事会负责的内部审计部门,建立内部审计管理办法和操作规程,对宝财公司及所属各单位的经济活动进行内部审计和监督。各部门、机构在其职责范围内建立风险评估体系和项目责任管理制度,根据各项业务的不同特点制定各自不同的风险控制制度、标...
第十六届“沧州好人”典型代表候选人事迹简介
2020年新冠肺炎疫情发生以来,作为市级专家组成员,她参与病例的流行病学调查和应急处置工作,她带领团队共接收协查函668份,发出协查函532份,管理协查密切接触者1810人,境外来(返)沧人员6000余人,对全市疫情进行分析研判与风险评估。2020年被河北省卫健委和省总工会授予“抗疫最美医生”称号,被民建中央授予“抗击新冠肺炎...
要闻|交大一附院一周新闻回顾
7月7日,医院组织召开风险评估和内控评价工作启动会,党委副书记、纪委书记韩菊、副院长马现仓、总会计师张琳、院长助理、党院办主任韩建峰及陕西益友会计师事务所副所长丁自立参加,会议由审计部部长赵平主持。本次内部控制制度评价是按照国家卫健委相关规定要求,对我院内部控制体系建设情况进行的一次全面评估,目的是为进一...
淮河能源(集团)股份有限公司_手机新浪网
1.公司全资子公司发电公司所属的三个全资电厂均属于资源综合利用电厂,将进一步挖潜增效,提升机组经济化运行水平,根据其循环硫化床锅炉特性,通过掺杂、混配等方式,提供最经济合理的低热值煤,降低燃料成本;控股子公司淮沪煤电作为煤电一体化企业,在采购、运输、储藏等固定成本支出及效率方面具有比较优势,同时具有市场风险对...
农业农村部办公厅关于印发2018年度专项工作延伸绩效管理实施方案...
一、总体思路和评估原则(一)总体思路认真贯彻落实党中央、国务院关于加快政府职能转变、推进政府绩效管理的决策部署,紧紧围绕实施乡村振兴战略,加快形成农业农村部门上下联动、条块结合、整体推进的绩效管理工作格局,大力推进农业供给侧结构性改革,助推乡村振兴战略。
华夏大盘精选:招募说明书(更新)摘要2005年第1号
本招募说明书所载内容截止日为2005年2月11日,有关财务数据和净值表现截止日为2004年12月31日(财务数据根据年报已经审计)。一、基金管理人(一)基金管理人概况本基金基金管理人为华夏基金管理有限公司,是经中国证监会证监基字[1998]16号文批准,于1998年4月9日成立的中国第一批基金管理公司之一。基本信息如下:...
今年高校新设专业新在何处
本专业提供了多样化的课程,包括“海外利益安全概论”“国家安全学”“海外利益安全风险评估与监测预警”“情报学”“涉外法律实务案例分析”“‘一带一路’共建国家跨文化交流与谈判实务”“海外安防与安全突发事件处置”等。同时,专业特别强调英语以外的第二外语教学,并提供相关课程供学生根据个人兴趣进行选择。