国有企业大监督体系建设实践探索
当前,国有企业普遍建立了纪检监察、巡视巡察、法律合规、审计风控等内部监督机构,开展内部监督工作,取得了一定的成效。但从实践来看,也出现了较多的弊端和不足。各监督主体职责相互交叉,工作条块分割,部门互不协调,监管效率低下,独立性和权威性不强,极易出现监督“空白地带”“重叠地带”和“三角地带”。亟需构建大...
(2024版)行政事业单位主要领导干部履行“经济责任”典型问题及...
针对以上问题的防范措施:细分目标任务责任落实,关注项目资金使用成效;重点关注行业发展新要求新举措,及时开展可行性调研和考察;坚持机构分离原则,实现人、财、物彻底脱钩;严格遵守非税收入管理等与本单位职能职责相关的各项政策规定并落实到位,不得无依据收费,及时上缴各项非税收入等。三、内部控制和监督方面典型问题5:...
中国重工上市 融资147亿元_网易财经
如果出现违反承诺的情况,公司即采取以下措施:(1)向有关关联方发出限期履行承诺的书面通知;(2)向全体股东及有关监管部门报告相关情况,由全体股东及监管部门督促有关关联方遵守承诺;(3)依法向法院提起诉讼,通过法院判决强制有关关联方履行承诺,并承担因其违约给公司造成的经济损失。谢谢!19阿拉伯向吴忠提问:请问公...
上海优宁维生物科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告
业务事项包含内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内控五个主要要素和高风险领域。1.内部环境(1)治理结构公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有关监管部门的要求及《上海优宁维生物科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,按照公司治理的基本原则,设立...
重大变化!新《中华人民共和国会计法》,自2024年7月1日起施行!
1.强化单位内部会计监督新修改的会计法提出,加强单位内部会计监督,要求各单位建立、健全内部会计监督制度,并纳入本单位内部控制制度。在单位内部会计监督方面,此前会计法第五条规定,会计机构、会计人员依法进行会计核算,实行会计监督;任何单位或个人不得以任何方式授意、指使或强令会计机构、会计人员造假;不得对...
证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及...
2024年度,公司监事会将继续认真贯彻《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,勤勉尽责,积极履行监督职能,切实维护和保障公司及股东利益;公司监事会成员将进一步加强自身学习,强化监督管理职能,与董事会和全体股东一起促进公司的规范运作,确保公司内控措施的有效执行,防范和降低公司风险,促进公司持续健康发展...
海汽集团: 海汽集团2023年年度报告
????????(2)强化监督实效。一是开展“躺平式”干部员工专项整治。调整公司中层领导干部??1??人、基层单位部门领导??11??人,开展提醒谈话??28??人次。二是发挥审计监督职能,完成离任经济责任审计项目??6??个,完成后续审计核查项目??17??个,有效促进经营管理。三是加强纪律审查。办结上级转...
金融监管总局:消费金融公司管理办法(全文及答记者问)
(五)建立有效的公司治理、内部控制和风险管理体系;(六)建立与业务经营和监管要求相适应的信息科技架构,具有支撑业务经营的必要、安全且合规的信息系统,具备保障业务持续运营的技术与措施;(七)有与业务经营相适应的营业场所、安全防范措施和其他设施;(八)国家金融监督管理总局规章规定的其他审慎性条件。
宝钛股份: 宝鸡钛业股份有限公司2023年年度报告
????????????????????????????????????????????????载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的????????????????????????????????????????????????会计报表。
杭州汽轮动力集团股份有限公司2024年第一季度报告
2023年,为规范公司的运作,保证公司经营决策的科学合理,公司监事会着重从以下几个方面加强监督,忠实地履行监督职能。1、经营活动监督监事会成员列席公司董事会各次会议,对公司经营管理中的重大决策实施监督。对公司经营管理层执行股东大会决议、董事会决议情况以及内部控制、利润分配等重大事项,监事会适时审议有关报告,...