涉虚假宣传、质量瑕疵和重大内控缺陷的众鑫环保能否上市成功?
节能降碳、生态环境保护方面所做的工作以及贡献,但上述标签标注虚假陈述事件反映了公司在内控、技术、治理层面以及产品质量方面均存在重大缺陷,也给公众造成了公司不诚实、不守信的负面印象,违反了《产品质量法》第27条“产品或者包装上的标识必须真实”,以及第32条“生产者生产产品,不得掺杂、掺假,不得以假充真、...
钱袋宝再领罚单,暴露内控缺陷,美团创始人穆荣均曾放豪言
此次钱袋宝再度被罚,意味着其在内控管理方面仍存在一定的缺陷。一、行业变局下“委身”美团公开信息显示,钱袋宝成立于2008年11月,为小微商户提供支付解决方案,还提供转账汇款、信用卡还款、资金归集等生活服务应用。2011年,钱袋宝获得支付业务许可证,获准经营互联网支付、移动电话支付、银行卡收单等业务。随着微信...
内部控制——须理解五要素“满而不实”的特性,再论内控创新!
控制环境的影响遍布企业的各个方面,比如:权责分配,再小的岗位也涉及到,比如企业文化,影响企业的方方面面,甚至影响你拉屎会用几张手纸。除了控制环境外,风险评估是不是也涉及到企业运营的各个方面呢?信息与沟通呢?监督呢?所以,大家一定要理解:内部控制五要素,不是把内部控制分成五块东西,而是看待企业管理的五个...
数智化内控合规平台,助力金融机构全面风险管理
二是通过业务咨询,以银行内控合规管理中的风险与管控两个核心维度为抓手,通过内外部法律制度的梳理与借鉴,完善行方内控合规制度层面建设;从风险源、风险标准、风险行为等方面进行行业共性与银行个性的风险梳理与评估;从职责、流程、制度、文化等方面进行职责与履职维度的控制评估;从深层次内控机制与协同合力的角度进行授...
百利科技2023年年度董事会经营评述
经会计师事务所检查以及全面自查,发现全资子公司百利锂电、武汉炼化存在内控重大缺陷。公司及管理层对此高度重视,全面加强对子公司的管控,深刻吸取教训,认真落实各项措施,组织董监高对上市公司法律法规进行学习,进一步提高规范运作水平,持续提升信息披露质量。通过发现的问题,也为公司今后实现健康、稳定的可持续发展提供反思和...
江苏国信2023年半年度董事会经营评述
公司的主要业绩驱动因素包括但不限于售电量、电价、燃料价格、碳交易价格、地方融资需求、标品投资、股权投资等方面(www.e993.com)2024年7月29日。同时,电价体系结构的变迁、国家碳排放政策、电力体制改革和资管新规、信托业务创新等将在更长的时间影响公司业绩和发展潜力。(一)主要生产经营信息...
神奇制药2023年年度董事会经营评述
强化环境、健康、安全(EHS)风险防控,推进质量管理提升,实现“零事故、零伤害、零污染、零缺陷”,推进企业智能制造升级建设,打造智能化标杆工厂,完成部分基地产品整合,为公司持续发展打下坚实基础。(2)为应对市场变化,公司及时调整销售策略,进而导致生产排产计划调整变化。这种变化对公司多年来形成的精细化管理排产模式...
海通证券2023年年度董事会经营评述
(一)总体经营情况2023年,公司紧抓服务国家战略和实体经济主线,坚持稳中求进工作总基调,在“一个海通”理念下,深入推进“投、融、保、研”和财富管理协同联动,保持良好发展态势,在服务国家重大战略、深化组织架构改革、优化财富管理转型、推进数智化赋能、加强集团化管理等方面取得积极成效。
合规研究|《劳动人事合规管理指引》第一章 劳动人事合规管理概述
首先,合规和内控的组织体系趋同。二者组织结构上都要求有三道防线,都有关于第一责任方面规定,组织的最高级别都关涉至最高层管理组织。其次,合规和内控的制度和运行机制趋同。合规和内控都着眼于建设计划报告、监测检查、评估考核、审计监督、风险管理、文化建设、宣传培训、管理信息系统等制度和机制。
上海优宁维生物科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告...
上述纳入评价范围的单位、业务以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引等相关规定结合公司实际情况组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合...