企业内部控制管理咨询公司 第三方咨询公司
专业性:博海咨询的咨询师均具备丰富的内部控制管理理论知识和实践经验,能够为企业提供专业的咨询服务,帮助企业构建符合自身特点的内部控制体系。系统性:我们注重从全局出发,系统分析企业的内部控制现状和需求,为企业提供全面、系统的解决方案,确保内部控制体系的完整性和有效性。实用性:我们始终坚持以客户为中心,注重解...
内部控制的重要环节有哪些?如何加强内部控制的有效性?
其次是控制活动环节。这包括制定明确的投资策略和决策流程,严格的交易执行和监督机制,以及完善的资产保管和核算制度。例如,在投资决策中,需要设定明确的投资权限和审批流程,以避免过度冒险或违规操作。再者是信息与沟通环节。及时、准确、完整的信息传递对于内部控制至关重要。基金内部各部门之间、与投资者以及监管机构之...
内控的重要性体现在哪里?如何有效实施内部控制?
首先,良好的内控能够有效降低风险。在复杂多变的金融市场中,基金面临着诸多风险,如市场风险、信用风险、操作风险等。通过严格的内部控制制度,可以对投资决策、交易执行、资金管理等关键环节进行规范和监督,及时发现并防范潜在风险,保障基金资产的安全。其次,内控有助于提升运营效率。明确的职责分工、规范的业务流程和有效...
“IPO审核50条”发布,不再强调三类股东要层层穿透
(3)现金交易具有可验证性,且不影响发行人内部控制有效性,申报会计师已对现金交易相关内部控制有效性发表明确核查意见;(4)现金交易比例及其变动情况整体处于合理范围内,近三年一期一般不超过同行业平均水平或与类似公司不存在重大差异(如能获取可比数据);(5)现金管理制度与业务模式匹配且执行有效,如企业与个人消费者...
...内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的...
公司回答表示,尊敬的投资者你好,公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制,未来也将继续深化内部控制体系建设,提升内控管理水平,有效防范各类风险,促进公司持续、健康、高质量发展。谢谢。点击进入互动平台查看更多回复信息...
深圳科瑞技术股份有限公司监事会关于公司2024年半年度内部控制...
二、内部控制评价结论根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制(www.e993.com)2024年12月20日。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财...
新公司法施行后,审计委员会如何更好发挥财务监督职能?
如果这时魏某能够提供充分证据证明,其曾跟财务部和外部审计师开会认真讨论过公允价值变动事项,并基于对案涉企业内部控制有效性(应以标准无保留意见内控审计报告为依据)的认可,同意财务部和外部审计师的判断,从而没有采取进一步调查措施的话,那么我相信,河北证监局也将在一定程度上采纳其申辩意见,减轻甚至免除对其的...
机构发布上市公司内控白皮书 建言盯紧“关键少数”强化公司内控机制
内部控制评价方面,2023年度,上市公司董事会及类似权力机构对公司内部控制有效性进行全面评价,认定内部控制为整体有效和非整体有效的公司数量分别为5082家、69家,分别占比98.66%、1.34%。对上市公司内部控制自我评价过程中识别的缺陷具体内容进行分析发现,2023年度上市公司内部控制缺陷主要集中在资金活动、资产管理、销售业务...
制度建设日趋完善 四大维度检测上市公司治理水平
内控有效性稳步提升内部控制是公司治理框架中的核心要素,对于维护公司的合法经营、防范化解各类风险、提升运营效率和保障利益相关者权益等方面都起着至关重要的作用。财政部和证监会于2023年12月发布了《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》,推动上市公司和拟上市企业进一步加强内部控...
《企业合规师》合规管理体系构成、合规风险、合规管控措施证证书
企业合规师项目致力于帮助企业管理者掌握具备企业合规相关法规、合规管理、内部控制、全面风险管理、内部审计、内部合规运营管理、合规管理体系构建、合规评价与结果运用、业务领域合规管理的综合案例分析、合规管理人才培养与文化建设等方面的专业胜任能力。企业合规师需要熟练掌握各种企业合规管理工具和技巧,并且扎根公...