...董事会审计委员会对年审会计师事务所2023年度审计工作总结报告
钛媒体App3月12日消息,海南钧达新能源科技股份有限公司董事会审计委员会对年审会计师事务所中汇会计师事务所2023年度审计工作进行总结。年审会计师独立性、专业能力得到肯定,审计报告客观、完整、清晰、及时。建议继续聘任中汇会计师事务所为公司2024年度的财务和内部控制审计机构。董事会审计委员会认真履行了对会计师事务...
医院职工工作总结报告精选(七篇)
财务处在过去一年中认真履行监督管理职能,积极参与医院管理,全处人员同心协力,按照医院整体部署和财务处年初既定工作计划,通过紧张细致的工作,圆满完成了20__年度工作计划,在财务核算、经济管理和物价管理,以及迎接“三甲”复审准备工作等各方面达到了预期的成果。定期向医院领导报送医院收支情况及财务分析报告,使医...
万能年终总结报告范文大全
回顾自己一年的工作,虽然自己不遗余力的努力工作,但由于自己能力有限,工作成绩与领导的要求还相差很远,在新的一年自己将更加努力的工作,认真完成领导安排的各项工作。年终总结报告范文(篇2)本人自20年月参加工作以来,认真工作,对自己的岗位一直尽忠职守,锻炼吃苦耐劳的精神,不断提高自己的知识和作的能力,在...
皇庭国际:独立董事年度述职报告
报告期内,本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行充分沟通,审阅公司内部审计工作总结和计划,定期听取审计部门工作汇报,审阅内部审计材料,审核会计师提交的年度审计计划,通过召开沟通会议等方式听取会计师关于公司审计关注事项、审计进度的汇报,与其进行充分交流,督促会计师按时保质完成年审工作。(六)与中小股东的沟通及...
*ST民控:述职报告(吴革)
审计与风险控制委员会42023年04月25日听取会计师事务所2022年度审计工作总结,对公司2022年度报告、2022年度内部控制评价报告以及续聘会计师事务所进行审议同意公司2022年度报告、2022年度内部控制评价报告、同意续聘和信会计师事务所(普通有限合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构...
湖北能源集团股份有限公司2023年年度报告摘要
2023年,公司继续坚持稳中求进工作总基调,有效应对市场竞争日趋激烈、年初起调水位严重偏低、年度来水极不均衡等一系列困难挑战,奋发作为、顽强拼搏,高质量发展取得新突破(www.e993.com)2024年11月28日。2023年,公司新增可控装机326.13万千瓦,其中火电新增装机200万千瓦,新能源发电新增装机126.13万千瓦;截至报告期末,公司已投产可控装机容量为1,567.18...
晋亿实业股份有限公司2023年年度报告摘要
1、审议通过《2023年度董事会工作报告》表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。2、审议通过《2023年度总经理工作总结及2024年度工作计划报告》表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。3、审议通过《2023年度独立董事述职报告》...
厦门港务:厦门港务2023年度独立董事述职报告(林晓月)
六、与会计师事务所的沟通情况本人作为董事会审计委员会主任委员,认真审阅《容诚会计师事务所关于公司2022年度审计计划阶段的沟通函》《2022年度审计工作总结阶段的沟通函》《公司2022年度内部控制评价报告》《公司2022年度财务报告》《公司续聘2023年度审计机构》等议案并作出独立客观的判断。在审计计划阶段,本人要求...
华研精机:2023年度独立董事述职报告(肖继辉-已离任)
(四)与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况任期内,本人通过审计委员会审议和批准了公司内审部的年度工作计划,听取了公司内审部工作报告,在注册会计师进场审计后,本人保持与年审注册会计师的沟通,通过审计委员会会议审议和听取了公司年度财务会计报表和审计工作总结,并将...
兴民智通(集团)股份有限公司
经和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信审字(2024)第000416号审计报告确认,公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润为-33,180.23万元,加上年初未分配利润-115,378.47万元,合并报表期末可供分配利润为-148,558.7万元。2023年度母公司实现净利润-11,685.12万元,加上年初未分配利润-47,774.53万元,母公司期末可...