2024某集团公司巡察整改情况报告(收藏)
八、关于“财务管理不规范”问题的整改情况(一)加强业务培训。组织全体财务人员学习《XX市城市建设投资集团有限公司资金审批管理办法》、《XX市城市建设投资集团有限公司资金集中管理办法》,严格审核公司财务管理,规范财务使用。(二)强化日常监督。对出纳和会计岗位实行绩效考核,建立周报制度,建立资金监管预警台账,定期对...
...政府投资项目后期管理情况专项审计调查发现问题整改落实工作报告
我局高度重视,大力推进整改,现已基本完成决算报告编制工作,后续将加强与相关审核部门的沟通,加快送审。(七)关于历史遗留“双算”问题推进缓慢的整改情况涉及我局未完成“双算”项目正在整改。部分项目正办理竣工财务决算批复,部分项目正在推进结算,部分项目为跨区项目,目前正在整改。下一步,我局将加快推进历史遗留“...
...关于2023年度预算执行和其他财政收支情况审计发现问题的整改报告
(一)加强财务管理,完善财务制度为进一步做好区综合办财务管理工作,我办于2024年7月根据国家、省、市、区相关财经法律、法规对2022年印发的《大亚湾区两委办财务管理制度》进行了修订,我办将根据实际情况进一步建立健全财务内部管理制度,准确规范进行账务处理。同时,我办将继续聘请会计师事务所协助完善财务管理制度,加强...
博世科发布警示函整改报告,建议财务、审计人员重点关注
及时将客户履约、资信变化情况传递给财务管理中心,财务管理中心严格按照《企业会计准则》及内部财务管理制度的要求,定期根据合同回款、客户资信及履约能力及项目预期效益实现等情况分析判断相关资产是否存在减值迹象,对于存在减值迹象的资产及时进行减值测试,谨慎、及时、合理地计提减值准备;规范及完善减值测试流程,确保通过...
...公司2021、2022年年度报告涉及相关财务数据的自查并出具整改报告
普利制药:积极推进全面自查整改工作,争取在最短时间内完成对公司2021、2022年年度报告涉及相关财务数据的自查并出具整改报告转自:金融界本文源自:金融界AI电报金融界6月7日消息,有投资者在互动平台向普利制药提问:董秘,你好。请问你们公司被海南证监局指出的2021年。2022年。财务数据不准确的事件。要在什么情况...
年度重点工作任务分解、执行及落实情况
根据《三河镇原镇长卫涌波同志任期经济责任审计报告》(肥审委办报〔2023〕36号)反应的问题,结合审计调查建议与意见,我镇在各项问题整改上从严对待、从细梳理,确保在管理上查遗补漏、补齐短板(www.e993.com)2024年12月19日。现将我镇政府原镇长卫涌波同志任期经济责任履行情况审计反馈问题整改工作报告如下:...
因财务核算不规范等问题被责令改正 日海智能发整改报告
12月27日晚间,日海智能发布关于深圳证监局行政监管措施决定的整改报告。经查,日海智能财务核算不规范,导致公司2018年度至2022年度财务报告不准确;2018年、2020年,公司虚构部分应收账款收回,导致相关年度财务报告数据不准确;公司关联方识别、登记管理不规范,部分关联交易未及时审议并披露;截至2023年3月2日,日海智能新增累...
...关于海南证监局对公司采取出具警示函行政监管措施的整改报告
鉴于前述会计差错更正事项导致海南橡胶相关年报信息披露不准确,2024年6月5日海南证监局对公司及相关人员出具了警示函。二、整改落实情况在2022年度财务报告编制和审计过程中发现相关问题后,公司组织专班,持续开展了全方位整改,未来将进一步切实加强内部控制,提升公司治理和信息披露水平,避免类似情况再次发生。
上海来伊份股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告
上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)作为公司2023年度年报审计机构。
世纪鼎利:关于对广东证监局警示函整改报告的公告
整改责任人及责任部门:董事会办公室、内审部、人力资源部整改期限:已完成整改,今后将根据相关规定持续规范执行。(二)落实财务整改,提高会计信息披露质量1、完善财务相关制度。财务中心全面梳理了财务相关制度,查漏补缺,制定了《财务事项外部沟通管理制度》,修订完善了《重要财务会计事项报告制度》。未来财务中心将持...