荆门:市人大常委会高度肯定审计整改报告
近日,荆门市召开第十届人大常委会第二十三次会议,听取并审议了《关于2023年度市级预算执行和其他财政收支审计整改情况的报告》,《报告》全面客观反映了审计整改工作取得的成效、重点问题整改落实情况和后续整改工作安排。分组审议时,与会委员高度评价审计整改并报告。一致认为《报告》内容全面丰富、查出问题深刻、整改成效明...
...关于海南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告
(一)公司子公司重庆天地药业有限责任公司2023年个别销售业务不具有商业实质,收入确认缺乏依据,导致公司相关定期报告披露的财务数据不准确,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号,以下简称《管理办法》)第三条第一款的规定。整改措施:经查,公司上述涉及重庆天地药业有限责任公司2023年收入确认预计影响...
...关于深圳证监局对公司采取责令改正行政监管措施决定的整改报告
加大对各子公司的穿透检查力度,检查范围涵盖内部控制、准则执行、核算管理、税务管理、重大事项会计处理等方面,针对检查发现的问题督促落实整改,并对相关责任人进行考核。2、持续加强财务制度建设。针对现行财务制度在执行中遇到的问题和反馈,结合最新会计准则、法律法规及公司实际情况,及时对公司财务制度进行修订和完善。
中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于进一步加强财会监督工作的...
全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展,更好统筹发展和安全,坚持以完善党和国家监督体系为出发点,以党内监督为主导,突出政治属性,严肃财经纪律,健全财会监督体系,完善工作机制,提升财会监督效能,促进财会监督与其他各类监督贯通协调,推动健全党统一领导、全面覆盖、权威高效的监督体系。
上海立信会计金融学院召开会议推进巡视整改工作
10月23日下午,上海立信会计金融学院召开会议,推进巡视整改工作。校党委书记、校巡视整改工作领导小组组长解超讲话,校党委副书记、院长、校巡视整改工作领导小组组长杨力主持会议,校党委副书记、纪委书记、监察专员、校巡视整改工作领导小组副组长刘艳作巡视整改工作部署。学校党政领导班子成员出席会议。
深夜突发!证监会再立案!涉嫌拒绝、阻碍执法,会计师事务所及其执行...
北京亚泰及田梦珺应于2024年9月5日前向我局报送紫天科技2023年审计底稿,主动配合我局检查工作,消除违规影响,加强证券法律法规学习,杜绝再次发生此类违规行为,并于收到本决定书之日起30日内向我局提交书面整改报告(www.e993.com)2024年12月19日。如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议...
安徽省财政厅关于做好全省2023年度国有企业财务会计决算报告工作...
????????为进一步夯实国有资产管理情况报告制度基础,做好全省2023年度国有企业财务会计决算报告工作(以下称《决算报告》),现将《财政部关于做好2023年度国有企业财务会计决算报告工作的通知》(财资〔2023〕139号)转发给你们,并结合我省实际作如下补充规定,请一并贯彻执行。
ST先锋:已向监管部门报送整改报告,将在满足规定条件时申请撤销...
公司回答表示:公司已在规定时限内向监管部门报送整改报告。根据《创业板股票上市规则》9.10条第五款的规定,“公司最近一个会计年度经审计的财务报告显示,其扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值或者持续经营能力不确定性已消除,向本所申请撤销其他风险警示的,应当披露会计师事务所出具的最近一年审计报告等文件。”...
私自承办跨境审计业务、私存私带审计工作底稿!财政部发布会计信息...
为进一步规范注册会计师和会计师事务所跨境审计执业行为,在香港会计及财务汇报局协同配合下,财政部对跨境审计监管工作中发现的内地注册会计师张云鹤私自承办跨境审计业务、私存私带审计工作底稿等违法违规问题开展专项检查,并依法依规对相关注册会计师及境外会计师事务所实施追责。现将有关事项公告如下:...
...关于公司2023年年度报告信息披露 监管工作函的公告
一、年报显示,2023年公司财务报告审计意见及内部控制审计意见均为带强调事项段的无保留意见,系因公司控股股东杉杉控股有限公司(以下简称“杉杉控股”)2023年度非经营性占用公司资金8.08亿元,与关联方交易和资金拆借相关内部控制存在重要缺陷。年报披露,2022年公司向杉杉控股累计借出资金8.3亿元,当期全额收回,而公司前期未曾...