株洲中车时代电气股份有限公司 2024年第三季度报告
1.存款业务发生前,乙方提供其最近一期经审计的年度财务报告以及风险指标等必要信息,并定期(每半年)提供财务报表及风险指标信息。2.在金融服务存续期间,乙方有义务配合甲方进行持续性的动态监督和风险评估,配合甲方出具持续风险评估报告并披露,并允许甲方审计师查核相关账目记录,使其能够满足上市地上市规则及相关法规的要...
解析赴美上市企业财务审计报告的重要性
3、审计报告在风险评估中的角色审计报告可能会较早提示企业面临的因各种原因导致的可能发生的财务风险,根据报告的风险提示,信息的相关使用者如企业控制人就可以较早采取相应的避险措施,方便可以最大限度的维护自身的利益,并且审计报告中所提示的风险是多方面的,包括但不限于企业所面临的治理风险、经营风险、关联交...
航天南湖电子信息技术股份有限公司2024年第三季度报告
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(sse)披露的《关于航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》。表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。(四)审议通过《关于在航天科工财务有限责任公司办理金融服务业务的风险处置预案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(sse)披露的《关于...
数据全披露!上市公司2023年年报审计情况分析报告
2023年度,除30份审计报告未披露关键审计事项外,5,324家上市公司的审计报告中披露了10,410个关键审计事项,平均每家上市公司披露1.96个,与2022年的1.97个接近持平。在对5,324份审计报告涉及的关键审计事项进行分析时发现,收入确认、资产减值在关键审计事项中数量最多。其中,4,782份报告涉及收入确认问题,占比为89.82%;...
投资项目风险评估报告
项目数据分析-点击这里咨询获取数据分析报价一、项目概述本项目为一家高新技术企业的股权投资项目,该企业专注于人工智能领域的技术研发和应用,拥有多项核心技术和专利。项目计划通过股权投资的方式,为企业提供资金支持,助力其技术研发和市场拓展。二、风险评估框架本报告将依据国际通用的风险评估框架,结合项目的实际情况...
多地审计工作报告披露:企业国有资产管理存在偏离主责主业或无视...
在云南省重点审计的18户省属国有企业中,14户企业偏离主责主业或无视风险盲目投资,造成11.31亿元投资损失,部分投资和借款面临损失风险(www.e993.com)2024年11月6日。应避免盲目跟风和随意投资根据《浙江省人民政府关于2023年度省级预算执行及全省其他财政收支的审计工作报告》,浙江省聚焦国有资产增值增效开展国有资产管理审计,对5家企业、2家银行,...
丽江股份: 内部控制审计报告
境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素,对内部控制实施的有效性进行全面评价。????公司内部审计部负责实施内部控制评价,并编制内部控制自我评价报告;由公司聘请的中审众环会计师事务所,对公司财务报表和内部控制的有效性进行审计。
浙商银行:浙商银行股份有限公司董事会审计委员会2023年度对会计师...
一、受聘会计师事务所履职情况评估(一)审计工作质量2023年,受聘会计师事务所根据相关审计准则的规定,按照审计计划设计了相应的程序,对本行财务报表及与财务报告内部控制进行了全面、细致的审计。审计过程中,受聘会计师事务所展示了较高的专业能力和严谨的工作态度,确保本行的财务状况能够真实反映,并对本行的内部控制...
宜宾纸业股份有限公司2024年半年度报告摘要
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(sse)的《宜宾纸业股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。(五)审议通过《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告》关联董事陈洪、杨铭、严杰对该议案表决进行了回避。
...股份有限公司 2024年半年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告
《关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告》全文详见2024年8月21日巨潮资讯网(httpcninfo)。3.审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体成员审议通过。表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。