关于巡察集中整改进展情况的报告
一、党组及主要负责人组织整改落实情况区统计局党组坚持把巡察整改作为重大政治任务,以坚定的决心、有力的举措、扎实的作风,全力推进整改工作,针对巡察反馈问题,专题研究部署,结合单位实际情况,逐个明确责任领导、责任股(室、中心),细化整改措施49条,明确具体整改任务21项,推进巡察整改工作走深走实。区统计局党组书记...
太难了!IPO企业7年4次申报3次终止!曾被证监会现场检查,最终改为北...
请保荐人、申报会计师发表明确意见,并说明对报告期内发行人是否存在体外收支的具体核查方法、结论,认为报告期内发行人财务内控规范有效的依据是否充分、结论是否审慎。请保荐人、申报会计师质控、内核部门一并发表明确意见。回复一、说明前次申报证监会现场检查发现的主要问题、答复及具体整改落实情况,并提供相关现...
...党组第二批巡视中国邮政储蓄银行山西省分行党委整改进展情况的...
(三)关于“党的组织建设薄弱,落实选人用人制度有差距”方面的整改情况1.“党内政治生活”方面一是严肃党内政治生活。省行高质量召开集团巡视整改专题民主生活会。严格审核各二级分行主题教育专题民主生活会材料,对二级分行领导班子成员受到“第一种形态”情况征求纪委办公室意见,要求其在当年民主生活会(组织生活会)上...
中共永安市交通发展集团有限公司委员会关于巡察整改进展情况的通报
建立整改工作督查机制,定期对整改任务的对标落实和推进情况进行督查,确保整改工作不走过场、不流于形式。实行进展情况每周一报、制度研讨每周一议,对于能够立即整改的问题,立行立改;对于需要一定时间整改的问题,明确时间表、路线图,确保按期完成整改任务。截至7月底,70个问题已整改67个问题,正在整改问题3个,挽回经济损...
永安市机关事务保障中心关于巡察整改进展情况的通报
2.关于内控机制不够健全的问题。(1)反馈问题:廉政风险防控机制有待进一步完善。整改落实情况:已完成整改,并长期坚持。一是进一步完善廉政风险防控机制,梳理排查各岗位廉政风险点17个,做到责任到岗、责任到人,遏制风险苗头。二是紧盯关键部位和环节,制定《永安市机关事务保障中心廉政风险防控清单》,“一点一策”细...
中共常州市政务服务管理办公室党组关于巡察整改情况的通报
党组全体成员按照责任分工对号入座,主动认领,主要领导切实履行整改落实“第一责任人”责任,各分管领导严格落实“一岗双责”要求,班子全体成员牵头研究措施、督促落实、带头整改,督促检查机关各处室、下属事业单位按期完成整改任务(www.e993.com)2024年11月28日。(二)深化思想认识,完善组织领导...
...重视,即查即改,及时落实各项整改措施并向监管部门报告整改情况
对于国家金融监督管理总局山东监管局的行政处罚,公司高度重视,即查即改,及时落实各项整改措施并向监管部门报告整改情况。公司将坚持依法稳健经营,通过健全制度体系、优化管理流程等举措,进一步加强内控合规管理。点击进入互动平台查看更多回复信息
关于落实县审计局决算审计的整改情况报告
县审计局于2023年9月25日至10月31日对我乡进行了2022年度财政决算审计,并出具了决算审计报告,指出了审计中发现的主要问题,对做好今后工作提出了意见建议。通过努力,审计反映的5个方面问题的整改工作已经取得了一定成效,现将整改情况汇报如下:一、高度重视,强化监督,确保整改工作落到实处...
朝阳关于省委巡视整改落实进展情况的通报
制定《典型案例警示通报制度》,确保警示教育常态化开展。四是提高巡察工作重视程度,严格贯彻落实《关于加强巡视巡察上下联动的意见》《关于加强巡视整改和成果运用的意见》,将每轮巡察情况和巡察整改情况纳入区委常委会议题,并认真执行“第一议题”制度,完善区委及时听取巡察工作汇报制度,建立了《书记点人点事清单》。
...关于北京证监局对公司及相关人员出具警示函所涉问题的整改报告
通过本次整改,公司对募集资金及财务相关内部控制问题进行了全面梳理,进一步规范了相关内部控制制度的执行情况,有利于公司规范治理长效机制的建立和内部治理水平的提高。整改责任部门:董事会、证券部、财务部整改期限:已整改完成,长期持续规范执行。三、公司总结及持续整改计划...