...持续推动内控体系建设,提高公司治理水平,积极履行社会责任
公司管理层始终重视市值管理工作,公司将继续聚焦现有主营业务,努力提升经营业绩,持续推动内控体系建设,提高公司治理水平,推动公司高质量发展。此外,公司将积极履行社会责任,以实际行动践行央企控股上市公司社会责任,加强和投资者的交流沟通,以提升企业形象和市场认可度。感谢您的关注!查看更多董秘问答>>免责声明:本信息...
北京空港科技园区股份有限公司2024年半年度报告摘要
截至本报告期末,公司总资产234,569.40万元,比年初下降3.96%;归属于上市公司的股东权益103,411.75万元,比年初下降4.93%,报告期内公司主要经营情况如下:3.1以内控制度为指导,着力确保内控体系有效运行报告期内,公司以内控成果实施为核心,严格按照内控规范制度及流程要求,对公司的工作流程及工作方式进行了全面的梳理和优...
...关于有色矿业集团财务有限公司 2024年上半年风险持续评估报告...
2024年上半年,财务公司持续开展内控体系建设工作。一是制定并颁布公司2024年度制度建设计划,不断完善公司内部控制制度体系,保障公司科学、高效、规范运行,上半年新增《大监督工作机制》《总经理办公会议事规则》《信息报告管理办法》等制度11项,修订《支委会议事规则》《员工薪酬管理办法》等制度16项,废止制度1项。二是...
强化企业和行政事业单位内部控制建设 助推国家治理体系和治理能力...
首次将内部控制写入会计法,在第二十五条提出“各单位应当建立、健全本单位内部会计监督制度,并将其纳入本单位内部控制制度”,这既为各单位建立健全内部控制体系提供了坚实的法律基础,也有助于提高单位内部管理水平,加强廉政风险防控机制建设,推进国家治理体系和治理能力现代化。
国资内控监管新动态:持续推进中央企业内控建设与监督
2024年3月27日,国务院国资委印发《关于做好2024年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》(国资厅监督〔2024〕20号)(以下简称“《通知》”或“2024年20号文”),在《关于印发的通知》(国资发监督规[2019]101号)(以下简称“101号文”)、《关于做好2023年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项...
“财会〔2023〕30号”文对上市公司内控体系提出的要求与影响
2023年12月8日,财政部、中国证监会联合颁布《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》(财会〔2023〕30号)(以下简称“30号文”)文件,对上市公司、拟上市企业的内部控制体系建设与评价提出新的、更严格的要求,这给已上市公司内控管理的不完善现象敲响了警钟,也增加了拟上市企业通过审核...
资深财务管理专家赵卓然先生系列专访二:内控合规体系建设,打通IPO...
原标题:资深财务管理专家赵卓然先生系列专访二:内控合规体系建设,打通IPO上市之路的关键要素"日前,财政部会同中国证监会发布了《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》,要求上市公司和IPO企业在提交财务审计报告的同时一并提交内部控制审计报告。这一举措显示出国家对督促资本市场企业完善...
资深财务管理专家赵卓然先生系列专访二:内控合规体系建设,打通IPO...
日前,财政部会同中国证监会发布了《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》,要求上市公司和IPO企业在提交财务审计报告的同时一并提交内部控制审计报告。这一举措显示出国家对督促资本市场企业完善内部治理,提升规范运作水平的高度重视。
盘江股份:盘江股份董事会审计委员会2023年度履职情况报告
审计委员会致力于推进公司完善内控制度建设,监督公司内控体系运行,进一步健全并有效实施内部控制,及时掌握了公司经营情况。在审议年度财务报告等事项的同时,形成公司《内部控制评价报告》,提交董事会审议。(六)评估内部控制的有效性公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,建立了规范的...
中科星图: 中科星图股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报...
现将2024年上半年的行动方案执行情况汇报如下:一、聚焦主营业务,实现数字经济高质量发展中科星图作为国内数字地球产品研发与产业化的领军企业,将大数据、云计算和人工智能等新一代信息技术、地理信息技术与航空航天产业深度融合,公司牢牢把握数字经济建设重大机遇,不断深化数字地球技术创新,陆续推出...