永安林业:公司将继续聚焦主营业务提升经营业绩,持续推动内控体系...
公司回答表示:公司管理层始终重视市值管理工作,公司将继续聚焦现有主营业务,努力提升经营业绩,持续推动内控体系建设,提高公司治理水平,推动公司高质量发展。此外,公司将积极履行社会责任,以实际行动践行央企控股上市公司社会责任,加强和投资者的交流沟通,以提升企业形象和市场认可度。
企业内部控制视域下的会计风险预警
会计风险预警可通过“预警分析报告”的形式呈现,预警对象既可以是企业内部整体状态,也可以专门针对企业某一项业务、计划等展开。????从现实维度出发,会计风险预警职能贯穿企业内部控制的全过程,它的表现方式包括反映、监督、预测、决策及评价等,对于扼杀企业“内生危机”发挥了重大作用,具体价值体现在以下方面:其一,...
...公司监事会关于公司2024年半年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司的内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2024年6月30日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。一、重要声明按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全...
北京空港科技园区股份有限公司2024年半年度报告摘要
截至本报告期末,公司总资产234,569.40万元,比年初下降3.96%;归属于上市公司的股东权益103,411.75万元,比年初下降4.93%,报告期内公司主要经营情况如下:3.1以内控制度为指导,着力确保内控体系有效运行报告期内,公司以内控成果实施为核心,严格按照内控规范制度及流程要求,对公司的工作流程及工作方式进行了全面的梳理和优...
华兰股份:2023年度董事会工作报告
江苏华兰药用新材料股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年度,公司董事会严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》等规章制度的规定,本着对全体股东负责的态度,认真履行董事会职责,贯彻...
强化企业和行政事业单位内部控制建设 助推国家治理体系和治理能力...
二是在国有企业方面,联合国务院国资委推动全部中央企业建立健全内部控制体系,开展内部控制评价,编制中央企业内控体系工作报告,地方各级国有企业也逐步加强内部控制建设;2021年,财政部印发相关文件,推动国有企业建立健全贯穿境外投资业务全过程的内部控制体系,规范国有企业境外投资活动,防范境外投资风险(www.e993.com)2024年10月22日。三是在行政事业单位...
国家税务总局吉木萨尔县税务局关于2023年法治税务建设工作的报告
(八)健全行政权力制约和监督体系,全面推进政务公开1.持续强化内控监督。聚焦化解、防范各项税费优惠政策出现的频率较高、容易犯错的风险疑点,根据重点工作明确各项业务工作存在的风险点及防控措施,制定县局执法督察风险防控指引和实施方案,以此开展内部执法督察2次,配合上级开展层级督察审计1次。做好内部快反、外部审计、...
对公赋能—新形势下信贷业务全流程风险防控能力 暨调查报告撰写...
一、现阶段授信企业现状1、金融机构信贷客户需求变化1.1融资需求1.2发展需求1.3结算需求1.4增值需求2、金融机构客户竞争变化3、金融机构信贷客户营销变化3.1营销人员忙3.1.1案头工作忙3.1.2工作业务忙3.2营销人员茫3.2.1茫然,不知所措...
中国西电电气股份有限公司 2024年第一季度报告
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计□是√否一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币追溯调整或重述的原因说明2023年12月中国西电向中国西电集团有限公司购买其持有的江苏南瑞恒...
盘江股份:盘江股份董事会审计委员会2023年度履职情况报告
报告期内,审计委员会认为:为公司提供审计服务的大信会计师事务所(特殊普通合伙),具备相关审计服务资质和能力,能够严格遵守审计准则和国家有关规定开展审计工作,具有多年为上市公司提供财务审计和内控审计服务工作的丰富经验和职业素养,严谨、客观、公允、独立的履行了审计职责,尽职尽责、忠于职守,较好地完成了公司委托的审...