正略咨询:“十五五”全面风险管理趋势前瞻
《关于做好2023年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》(国资厅监督〔2023〕8号)中进一步提到“将内控、风险和合规管理监督职责整合优化情况,内控职能部门与各业务部门协同配合及履职情况等列入中央企业内控体系建设年度工作报告中”,将四位一体建设明确列入央企的考核指标之中。二、融合基础:四大角度具...
怀宁清河:扎实做好内控制度建设及报告编报工作
为进一步严肃财经纪律,落实财会监督责任,怀宁县清河乡扎实做好内控制度建设及报告编报工作,持续推动内控工作提质增效。一是夯实制度基础,强化组织领导。成立以单位主要负责人、纪委为主要核心的内部控制领导小组并以文件形式确认,领导小组下设办公室,并由乡财政所所长担任办公室主任,负责牵头落实内部控制建设与实施的具体...
...人民政府国有资产监督管理委员会2023年法治政府建设年度情况报告
2023年,市国资委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神,深入学习贯彻习近平法治思想,坚决贯彻落实中央和市委市政府各项决策部署,按照《法治政府建设实施纲要(2021-2025年)》和市委市政府关于推进法治政府建设的各项工作要求,现将有关情况报告如下:一、2023年推进法治政...
国家税务总局吉木萨尔县税务局关于2023年法治税务建设工作的报告
(八)健全行政权力制约和监督体系,全面推进政务公开1.持续强化内控监督。聚焦化解、防范各项税费优惠政策出现的频率较高、容易犯错的风险疑点,根据重点工作明确各项业务工作存在的风险点及防控措施,制定县局执法督察风险防控指引和实施方案,以此开展内部执法督察2次,配合上级开展层级督察审计1次。做好内部快反、外部审计、...
深圳市前海管理局关于2023年度法治政府建设工作的报告
三是构建特色产业政策体系。立足前海产业特色,研究构建“1+X+N”产业政策体系,2023年已出台10项促进产业发展的规范性文件,健全规范性文件制定协调机制、动态清理工作机制。四是完善内控体系。开展3批次文件清理工作,对妨碍统一市场和公平竞争的政策措施清理,对外公布本单位2023年度规范性文件目录。
内控报告编报工作迈出新步伐
一是编报质量检查要求提高(www.e993.com)2024年11月14日。《通知》特别明确了在对编报质量进行检查时,需要对其内部控制建设情况进行检查,将内部控制工作组织实施情况纳入重点关注内容,更加充分发挥内控报告编报工作对内控体系建设的促进作用。二是进一步明确结果应用要求。《通知》要求,各地区(部门)要认真总结内部控制建设和实施过程中的经验做法和...
财政部印发通知促内控报告编报,陈俊教授剖析关键要点
此外,组织开展内控报告编报工作对于持续提升财会监督效能至关重要。新时代、新形势对财会监督工作提出更高要求,健全完整有效的监督体系已是重中之重的任务。财会监督是保障经济长远发展强有力的抓手,而内部控制是助力完善财会监督体系建设的有效手段。基于内控报告的重要意义,日前,财政部近期印发了《关于开展2023年度行政...
...报告》2024央企动向:不断增强风险防控能力 全面提升党建工作水平
要想从源头化解风险,确保不发生根本性、系统性、颠覆性风险,合规管理体系建设至关重要。记者梳理各央企工作会议报告发现,2024年,各央企通过制定合规风险控制清单和流程管控清单,对合规风险进行全面分析,并提出具体应对措施,以强化合规管理体系。中国钢研提出,深化法治钢研建设,加强合规管理体系和流程管控。着力构建全...
华兰股份:2023年度董事会工作报告
2023年度,审计委员会对公司的内部制度及财务信息等进行审核,在年度、半年度及季度财务报告的编制及审计过程中勤勉尽职,认真履行监督、核查职能;2023年度,审计委员会共召开了五次会议。本着勤勉尽责、实事求是的原则,审计委员会委员在指导内部审计工作、监督及评估外部审计机构、建立有效的内控机制等方面建言献策,积极维护...
合肥丰乐种业股份有限公司 2023年度监事会工作报告
2023年度,公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定,对公司依法运作、财务状况、对外担保、内部控制、内幕信息知情人等情况进行独立、有效的监督检查,主要工作如下:1、公司依法运作情况监事会认为:公司已建立较为完善的内部控制制度,董事会、股东大会均建立了相应的议事规则;公司股东大会、董事会的召开、表决...