...行IPO暌违五年波折再生,现场检查揭上市报告期内公司治理及内控...
“拟上市企业内控有效性和关联交易的认定等问题,在IPO审核中一直是监管层关注的重点,国家金融监督管理总局对南海农商行的现场检查应是在2023年中,此时,南海农商行早就已经提交了上市申请,处于IPO的报告期内。也就是说,南海农商行在提交IPO申请后,其内部管理和内控有效性缺失等问题依然还明显地存在。”上述资深保荐代...
ST英飞拓:力争尽快消除内控审计报告无法表示意见所涉事项及其影响
公司回答表示:公司力争尽快消除内控审计报告无法表示意见所涉事项及其影响,有关事项的进展情况请留意公司后续相关公告。本文源自:金融界
ST英飞拓:内控审计报告进展及影响消除进程待公告
您好!公司力争尽快消除内控审计报告无法表示意见所涉事项及其影响,有关事项的进展情况请留意公司后续相关公告。敬请广大投资者注意投资风险。感谢您的关注。
泸州老窖聘任信永中和为财务报告和内控审计机构,后者近3年受行政...
报告显示,鉴于四川华信已连续26年为泸州老窖提供审计服务,为保证审计工作的独立性与客观性,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定,泸州老窖拟变更2024年度会计师事务所。经公开招标,泸州老窖拟聘任信永中和为2024年度财务报告和内部控制审计机构。据悉,泸州老窖第十届董事会四十次会议及2023年度股...
ST英飞拓:公司积极采取多项举措,力争尽快消除内控审计报告无法...
ST英飞拓董秘:尊敬的投资者,您好!公司积极采取多项举措,力争尽快消除内控审计报告无法表示意见所涉事项及其影响。公司严格遵照相关法律法规,及时履行信息披露义务。谢谢。以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本站立场无关,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您...
观典防务收问询函,因2023年度审计报告涉及保留意见事项、内控审计...
内控审计报告显示,公司2023年12月31日的财务报告内部控制在资金审批、对外担保、销售循环等方面存在重大缺陷(www.e993.com)2024年11月28日。年报显示,公司财务报表被年审会计师出具保留意见,原因包括会计师无法判断预付长期资产购置款的性质和商业合理性,未能对用于质押担保的定期存单获取相应审计证据,无法判断公司相关事项披露的完整性。
ST智知:公司已识别《2023年年度内部控制审计报告》涉及的内控缺陷...
公司回答表示,您好,公司已识别《2023年年度内部控制审计报告》涉及的内控缺陷,董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员积极采取有效措施,努力消除《内部控制审计报告》中所涉及事项的不利影响,待公司内部控制缺陷整改完成,内控有效运行,并取得会计师事务所对公司最近一年内部控制出具的标准无保留意见的内控审计报告,即可向...
怀宁清河:扎实做好内控制度建设及报告编报工作
一是夯实制度基础,强化组织领导。成立以单位主要负责人、纪委为主要核心的内部控制领导小组并以文件形式确认,领导小组下设办公室,并由乡财政所所长担任办公室主任,负责牵头落实内部控制建设与实施的具体工作。二是做好业务梳理,有序统筹推进。为促进编报工作高效率、高质量完成,该乡及时组织召开内部控制报告编报工作会...
内控审计报告被出具否定意见,ST海越没“摘帽”又“披星”
4月20日,ST海越(600387.SH)发布了由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)出具的否定意见内部控制审计报告。值得注意的是,这已是ST海越第四次被出具否定意见。2019年、2020年和2022年,ST
华立科技:公司始终高度重视内控制度建设、财务规范管理及定期报告...
投资者:根据公司收到广东证监局的警示函,公司财务基础是否比较薄弱?公司是否有提升的规划?财务报告准确性是否得到保证?华立科技董秘:尊敬的投资者您好,公司始终高度重视内控制度建设、财务规范管理及定期报告核算与披露工作。公司严格遵守国家法律法规、中国证监会、深圳证券交易所等相关规定,公司财务报表的编制符合《企业...