兴森科技:董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告和内控审计报告。三、审计委员会2023年度对会计师事务所监督情况根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责的情况如下:(一)2023年7月27日,公司召开第六届董事会审计委员会第十九次会议,对华兴会...
...情况的评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的...
(五)董事会审计委员会对中喜会计师事务所2023年度财务审计工作进行了核查和评估,认为该所担任公司2023年度审计机构期间,严格遵循《中国注册会计师职业道德守则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任和义务,尽职尽责并如期完成...
...所(特殊普通合伙)2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
(一)董事会风险控制与审计委员会对立信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查,认为其具备证券从业资格,且具有上市公司审计工作的丰富经验,在其担任本公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,较好地履行了外部审计机构的责任与义务;从公司审计工作的...
黑河市人民政府履行教育职责省评价意见反馈问题整改工作报告
现将有关情况报告如下:??一、整改工作部署开展情况??????黑河市政府高度重视政府履行职责评价问题整改工作。一是专题部署,迅速传达反馈。第一时间向各县(市、区)政府及相关单位传达了《关于印发<2023年对市级人民政府履行教育职责评价报告>的通知》(黑政教函〔2024〕14号)文件有关要求,政府分管领导做出批示:...
北京市市场监督管理局2023年法治政府建设年度情况报告
局主要负责人认真落实《党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定》,在推进法治政府建设中积极履职,有效推动各项责任落实。一是带头学习习近平法治思想,深入贯彻落实党中央关于全面依法治国的部署要求,带头尊法学法守法用法。二是加强党对法治市场监管建设的领导,对2022年法治政府建设年度情况报告、2023年推进法治政...
儋州市审计局关于信访件反映我局没有履行审查和监督职责、不作为...
2023年3月,我局对市农业农村局党委书记、局长蒙小明任职期间经济责任履行情况进行了审计,根据审计实施方案内容延伸抽查了其下属单位市农林科学院的固定资产管理情况,审计报告指出与市农林科学院相关的两个问题:一是市农业农村局未履行职能开展内部审计工作,未对所属单位(含市农林科学院)财政收支、财务收支、经济活动的真...
市政府机关党组2023年落实全面从严治党主体责任情况报告
及时召开机关全面从严治党部署会议和3次党的建设领导小组会议,传达中央和市委部署要求,听取班子成员工作汇报、驻京办和参事室党组工作报告,研究部署推动机关管党治党工作。召开述责述廉会议,对班子成员落实“一岗双责”情况进行民主评议,机关党组书记与班子成员开展集体履职谈话和廉政谈话,进一步推动忠诚履职、干净担当。
恩威医药股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合恩威医药股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截至2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
上海来伊份股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告
(三)审议选聘文件,确定评价要素和具体评分标准,监督选聘过程;(四)提出拟选聘会计师事务所及审计费用的建议,提交决策机构决定;(五)监督及评估会计师事务所审计工作;(六)定期(至少每年一次)向董事会提交对受聘会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告;...
广汇物流股份有限公司关于公司及相关人员收到中国证券监督管理...
一是公司未按照《企业会计准则第14号一一收入》第四条、第五条规定确认房地产项目收入,2022年对部分房地产项目提前确认收入,导致2022年年度报告相关财务信息不准确。二是公司未披露控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(以下简称广汇集团)及其关联方2020年、2022年非经营性占用上市公司资金及后续年度归还占用资金...