...公司监事会关于公司2024年半年度内部控制自我评价报告的核查意见
科学设置组织机构和岗位,明确货币资金各个环节的职责权限和岗位分离要求;遵循现金、银行账户、票据、印鉴管理的相关规定,切实保护公司的货币资金安全;完善货币资金信息的报告制度,定期或不定期检查和评价资金活动情况,落实责任追究制度,确保资金安全和有效运行。
黑河市人民政府履行教育职责省评价意见反馈问题整改工作报告
一是专题部署,迅速传达反馈。第一时间向各县(市、区)政府及相关单位传达了《关于印发<2023年对市级人民政府履行教育职责评价报告>的通知》(黑政教函〔2024〕14号)文件有关要求,政府分管领导做出批示:教育部门牵头,各县(市、区)政府和相关部门切实履行职责,认真整改问题。市教育局向市直相关单位发送《关于提供黑河市政...
宜宾纸业股份有限公司2024年半年度报告摘要
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到sse网站仔细阅读半年度报告全文。1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责...
...通用电梯股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
纳入评价的范围为公司合并报表范围内的电梯生产经营、配件及维保业务,主要事项包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素,重点关注风险评估过程,内部信息传递和财务报告流程,对控制有效性的内部监督和自我评价,与内部环境有关的控制等公司层面的内部控制,以及公司治理、人力资源、筹资管理、资金管理、釆...
庐江县S231连接线(庐城至柯坦)环境影响评价报告书征求意见稿公示...
四、公众提出意见的方式途径以及起止时间自公示之日起10个工作日内,公众可以通过电话、传真、电子邮件、信函或其他便利的方式向建设单位和环评单位提交意见,并请提供有效联系方式。附件1庐江县S231连接线(庐城至柯坦)环境影响评价报告书(征求意见稿).pdf...
...传媒(集团)股份有限公司2023年度内部控制自我评估报告的核查意见
五、保荐人核查意见经核查,保荐人认为:公司现行的内部控制制度符合有关法律法规和证券监管部门的要求,在业务经营和管理等重大方面保持了有效的内部控制(www.e993.com)2024年10月26日。四川新闻网传媒(集团)股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
上海复旦微电子集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致√是□否6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致...
对考试招生制度改革情况报告的意见和建议
大家充分肯定国务院的报告,高度评价全国人大教育科学文化卫生委员会的调研报告,希望有关方面认真研究处理。大家强调,要巩固和深化改革成果,坚持立德树人,进一步改进考试内容和形式,优化招生录取机制,真正实现学生成长、国家选才、社会公平的有机统一。审议中,大家还提出了一些具体意见和建议。
瑞泰新材:审计委员会对年审会计师2023年度履行监督职责情况报告
(三)对会计师事务所出具的审计报告意见的评价审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序,为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。注册会计师事务所对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的。
四方精创:独立董事2023年度述职报告 (杨时飞)
(二)独立意见1.在2023年4月21日召开第四届董事会第十六次会议上独立董事麦荣昌、苏哲锋、杨时飞发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》《关于2022年度利润分配预案的独立意见》《关于2022年度内部控制自我评价报告的独立意见》《关于续聘2023年度会计师事务所的独立意见》《关...