上市公司 2023 年年报审计情况分析报告(全文)
我们以上市公司2023年年报审计情况快报和会计师事务所业务变更报备信息为基础,对上市公司2023年度财务报表审计、内部控制审计以及审计市场情况进行分析,重点关注上市公司年报关键审计事项、公司持续经营能力、审计报告意见类型等,形成本报告。需要说明的是,上市公司年报披露截止日为每年4月30日,按照以往惯例,个别...
地方审计报告揭露医疗乱象 虚假招标、过度诊疗屡禁不止
近期,各省相继发布“2023年度省级预算执行及财政收支审计工作报告”,多个省份提到公立医院设备采购虚假招标、过度诊疗等“顽疾”问题。此外,在药品与耗材的集中带量采购政策执行过程中也暴露出诸多不足。设备采购是医药领域腐败的高发地带,虽然截至目前没有省份在审计报告中明确点出腐败案例,但设备招标采购流于形式或管理...
ST智知被证监会立案,此前财务报告被出具保留意见,维权征集已开始
因2023年度被审计机构出具否定意见的内部控制审计报告,ST智知的股票于2024年5月初被实施其他风险警示。审计机构认为,ST智知的财务报告内部控制存在重大缺陷,包括与存货及时暂估入账相关的内部控制缺陷,与金融资产分类及流动和非流动资产分类相关的内部控制缺陷。另外,ST智知2023年财务报告被出具保留意见,形成保留意见的...
私自承办跨境审计业务、私存私带审计工作底稿!财政部发布会计信息...
与内地会计师事务所开展业务合作,在入境执行审计业务前至少提前7日向内地企业所在地省级财政部门报备,在业务报告日后60日内向内地企业所在地省级财政部门书面报告与内地会计师事务所开展业务合作情况,并抄送财政部。
国家审计:2023年度“经济体检”报告出炉
对此,报告提出一系列具有较强可操作性的审计建议。比如针对地方债务风险,提出完善专项债券项目穿透式监测;针对各类违反财经纪律的问题,提出开展专项整治,依法依规查处曝光一批……截至今年4月,针对2022年度审计查出问题已整改1.07万亿元,制定完善规章制度2840多项,追责问责2820多人。审计一头连着国家命脉,一头关系...
46家会计师事务所已为1174家上市公司出具财务报表审计报告
截至2024年4月2日,46家会计师事务所共为951家上市公司出具了内部控制审计报告(www.e993.com)2024年9月23日。其中,沪市主板477家,深市主板351家,创业板17家,科创板104家,北交所2家。从审计报告意见类型看,951家上市公司均被出具了无保留意见审计报告(其中2家被出具带强调事项段的无保留意见)。截至2024年4月2日,共有55家事务所向中...
湖南丽臣实业股份有限公司 2023年年度报告摘要
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示□适用R不适用董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案...
上海紫江企业集团股份有限公司2023年年度报告摘要
4立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币1,548,623,771.65元。公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配...
杭州天元宠物用品股份有限公司 2023年年度报告披露提示性公告
公司于2024年4月19日召开第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。监事会认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够为公司提供高质量的审计服务,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。
常青股份: 常青股份2023年年度报告
一、??本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、????????完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、??公司全体董事出席董事会会议。三、??容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。