并购浪潮来袭!注协发布企业并购重组重大风险专家提示
(1)了解标的企业内部控制的建设和实施是否有效,是否存在与财务报告相关的重大缺陷;结合标的企业的治理层结构、管理层诚信状况,特别关注有无大股东或管理层凌驾于控制之上、操纵利润、恶意隐瞒、财务舞弊等行为。(2)了解标的企业的会计核算是否健全,是否存在重大的会计核算错误。(3)了解标的企业采用的会计政策、会计估...
快手最新财务社会招聘岗位来袭!
职位描述1、作为业务线内控,基于对业务的理解及相关行业知识,完整、准确识别业务当前风险及现存问题,并提出有效的、可落地的解决方案,并跟进问题解决和方案落地;2、基于业务流程、数据链路、核心业务系统进行数据分析,形成全面、多维度的数据分析思路,进行全链路的风险识别并展现;3、参与业务重大项目,在事前、事...
公司章程存在不规范、部分制度存在不合规!2任董秘被监管警示!
1、事项描述公司全资子公司上海同济建设有限公司个别付款通知单中有关付款信息填写、审批流程不规范,不符合《企业内部控制应用指引第6号-资金活动》(财会201011号)第二十一条第三款规定。2、整改措施公司高度重视该事项,并在公司内部开展全面检查;对于存在的个别问题,公司开展专题讨论,进一步强化流程管理,明确复...
“市占率第一”?被问询后删除!北交所IPO
基于上述原因,导致了发行人分红时间在两次定增之间。”六、报告期内,存在转贷、票据使用不规范等财务内控不规范情形根据申请文件,发行人在报告期内存在转贷、票据使用不规范等财务内控不规范情形。2020年度,公司通过关联供应商无锡市隆盛轴承有限公司转贷获得银行贷款900万元。报告期内,公司与实际控制人杨锦、浦敏敏、...
伊利财会岗位更新了!
1)熟练掌握会计基础知识、财务预测、财务管理分析、预算管理、市场营销知识、内控与风控知识等;2)掌握良好的概念式思考、分析能力、解决问题能力、交付结果的能力、领导能力、业务伙伴意识、结果导向型思维、团队协作意识等。5、其它相关要求:能适应出差。
干货:撰写审计报告的要求|财务|会计|财政|审计组_网易订阅
三、发现问题描述要点1.说明情况——目前的实际状况是什么,即“实际怎样”;2.标准——所审计活动适用的评判或审计标准,即“应该怎样”;3.影响或后果——目前状况有何不良影响,或造成了什么样的结果;4.原因——导致目前状况的真实原因,即“为什么”(www.e993.com)2024年11月29日。
56位上市公司CFO离职!CFO变更,对财务报告影响几何?
一方面,前后任CFO在离职前与继任后均存在通过操纵盈余实现自身利益最大化的动机,进而引发与股东之间的代理冲突;另一方面,高管变更会降低企业的内部控制质量,而薄弱的内部监管环境则为高管的寻租行为提供了“温床”,在代理成本增加的同时降低了企业的会计信息和披露质量。
美心翼申2023年年度董事会经营评述
风险描述:2011年7月,财政部、海关总署、国家税务局联合下发《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58号),规定自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。2020年4月,财政部、税务总局、国家发展改革委发布关于延续西部大开发企业...
案例分析:科创板IPO研发核算的关注问题和内控规范要求
(3)发行人描述了内控标准执行偏差的原因:2017年未进行研发费用加计扣除的原因为:GAS疫苗相关的费用为支付境外合作研发方的研发费用,根据当时法规,不能加计扣除;重组金葡菌疫苗研发项目由原伦生物负责,原伦生物为研发型公司,未进行研发费用加计扣除;13价肺炎疫苗未发生研发费用。2018年-2020年1-6月,公司根据相关...
刷屏!个人征信报告竟出现侮辱性描述 谁把的关?监管最新发声:严肃...
人民银行太原中心支行于4月8日约谈了晋商消费金融公司,5月25日,人民银行太原中心支行主要负责人再次约谈晋商消费金融公司及其大股东,在重申监管意见的基础上,严肃提出后续整改要求:一是要深刻反思事件经过,主动回应客户诉求,消除不良影响;二是要深入调查事件原因,严肃追责;三是要全面梳理内部工作流程,进一步加强内控管理,...