内审知识——编制审计报告,很少人注意到的5个“坑”点!
1.引用被审计单位意见时,尽量用报告语言进行缩减和总结,不要逐字逐句引用审计报告编制前或编制过程中,需要就问题与被审计单位进行沟通,沟通时,他们会提供一些意见。其中有一些意见可能与审计的相左,有一些是整改措施,有一些或者只是表态。编制报告时,有时需要在报告内描述被审计单位的意见。此时,我们需要注意:不...
基层审计机关审计报告撰写存在问题及建议
但实践中存在问题定性与事实表述“两张皮”现象,如问题定性为“政策落实不到位”,而事实表述中仅涉及资金使用方面问题,未涉及相关政策;部分问题表述中“无关信息”过多,采用堆砌式写法,未加以整理和提炼,导致问题描述模糊不清、指代不明,违规点不凸显;财务专业术语较多,未充分考虑报告使用者身份和报告的可读性;词句表...
西藏珠峰被指存非经营性资金占用嫌疑 独董此前对年报投出弃权票
独董认为审计报告表述与事实有出入《每日经济新闻》记者注意到,西藏珠峰2023年年度报告显示,公司(塔中矿业)存在应收万向资源(新加坡)有限公司欠款976万余元。此事与李秉心在2023年报作出弃权表决意见中的1000万美元支付令有关,不论该笔资金定性如何(货款、利息),公司在2023年内单方确认该笔款项为应收账款,当年就全额...
北京市人民代表大会法制委员会关于《北京市审计条例修正案(草案...
据此,法制委员会建议在草案第十三条第一款中增加“整改要求”,修改为:“被审计单位应当按照规定时间整改审计查出的问题,将整改情况报告审计机关,同时向本级人民政府或者有关主管机关、单位报告,并按照规定向社会公布。审计查出问题整改情况报告的内容应当包括执行审计机关作出的处理、处罚决定的情况,根据审计机关的整改要求...
浅议“琴棋书画”对做好新时代审计工作启示
审计价值体现在最终的文书——审计报告、审计信息和审计要情上。有高质量的转化成果做保证,审计工作才能赢得组织的认可和信任。审计人员要苦练“能查、能说、能写”的本领,在审计实战中锻炼和提升基本功。审计报告写得怎么样,一定程度上反映了一个审计团队的水平如何。为此,要做到:一是重点突出。如果思考不够深入...
搞明白这个等式,审计人员就离高手不远了
第一层:报告差异检查发现,A机构的dr指标为1.388%(www.e993.com)2024年10月10日。问题=差异=现实(1.388%)-标准(1.35%)这一层的审计问题往往表述为:检查发现,A机构的dr指标为1.388%,已经高过控制值1.35%,未达预期。通过对比现实与标准,审计人员可以发现两者之间的不一致之处,但很多审计人员看到差异就止步不前了。
如何规范出具商定程序报告?
(2)商定程序报告是一种详式报告。与简式审计报告不同,商定程序报告要报告执行的程序及得出的结果,对结果的表述应清楚明了,有助于报告使用者得出自己的结论。(3)执行商定程序的对象包括非财务信息。这些非财务信息通常包括:业绩评价、计票环节、环境影响、人力资源管理等等。
最新!某省注协发布财政科技计划项目审计实务指引_手机新浪网
本指引遵从风险导向审计思路,聚焦湖南省级财政科技计划项目经费管理使用,创新提出注册会计师在执行湖南省级财政科技计划项目(后文简称“科技项目”)审计业务时可运用项目支出(财政资金支出)绩效管理理念,进一步汇编完善全过程审计工作底稿,同时根据科技项目管理工作需求修改了审计业务约定书和审计报告,以期为注册会计师在执行科...
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春秋航空股份有限公司
(一)审议并通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》与会董事审议并通过《春秋航空股份有限公司2024年半年度报告》及《春秋航空股份有限公司2024年半年度报告摘要》。表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。该议案已经第五届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过,并同意提交董事会审议。