ST康美:康美药业2023年度董事会审计委员会履职情况报告
(一)2023年4月7日,公司召开第九届董事会2023年度第一次审计委员会会议,审议通过《审计部2023年年度工作计划》《关于修改<康美药业股份有限公司内部审计管理制度>的议案》。同日召开审计部专项汇报会,会议上审计委员会委员听取审计部2022年度工作总结、专项检查汇报及2023年第一季度工作汇报。(二)2023年4月7日,公司...
以全链条穿透式责任机制系统治理会计信息失真
提供审计服务的广东正中珠江会计师事务所对康美药业2016年、2017年财务报表出具了标准无保留的审计意见,只在财务造假事件发酵后对2018年财务报表出具了保留意见。广发证券及相关人员在康美药业投行项目执业过程中未能勤勉尽责,存在尽职调查环节基本程序缺失、缺乏应有的执业审慎、内部质量控制流于形式、未按规定履行持续督导义...
ST康美2023年年度董事会经营评述
2023年11月,康美药业以突出的知识产权综合竞争优势顺利通过国家知识产权示范企业认定,荣获“国家知识产权示范企业”称号;康美药业凭借出色的综合实力和先进的制造水平,荣登“2023年广东省制造业500强”榜单,位列第120名;康美药业凭借在广东省医药行业统计工作中的突出表现,被广东省医药行业协会授予“2023年广东省医药行业...
一周重大政策立法、典型案例全面梳理(11.15-11.21)| 法宝盘点
5.赵某某拒不执行判决、裁定罪案——隐瞒持有股份事实并隐匿股份分红热点案例一、康美药业多名高管被判刑2021年11月17日,广东省佛山市中级人民法院对康美药业原董事长、总经理马兴田等12人操纵证券市场案公开宣判。马兴田因操纵证券市场罪、违规披露、不披露重要信息罪以及单位行贿罪数罪并罚,被判处有期徒刑十二年...
账实不符多达14处 财务造假疑坐实 康美药业跌停
新京报讯(记者王卡拉)4月30日,康美药业开盘后一字板跌停,截至午间收盘,报收9.54元/股。同时,康美药业“15康美债”下跌12.08%。同一日,康美药业发布前期会计差错更正公告,坦诚有多达14条账实不符之处,其中货币资金多记299.44亿元之多。账实不符2017年财务报表数据大幅修正2018年12月28日,康美药业发布公告称,...
康美药业内控存缺陷:账实不符达14处财务造假疑坐实
在2018年年报中,康美药业坦诚公司存在内部控制重大缺陷,公司2018年内控审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年内部控制出具了否定的审计意见(www.e993.com)2024年9月15日。康美药业称,公司资金管理、关联交易管理存在缺失,存在关联方资金往来的情况,其行为违反了公司日常资金管理规范及关联交易管理制度的相关规定。公司财务核算存在...
康美药业股份有限公司
优先股代码:360006优先股简称:康美优1康美药业股份有限公司关于上海证券交易所《关于对康美药业股份有限公司前期会计差错更正等有关事项的监管工作函》的部分回复公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业“300亿财务造假”引30余家企业受牵连 回复问询被指避重
4月30日,康美药业曾在年度财务报告中表示,其内部控制被出具否定意见的审计报告。该公司在回复函中坦诚,其在内部控制、财务管理方面存在重大缺陷,主要表现在资金管理、关联方资金往来以及财务核算等方面。康美药业回复称,资金管理方面主要在采购业务、工程项目管理等方面存在错误支付。至于具体的原因,康美药业也不忘“...
外部风险易知内鬼难防,内部控制好坏决定企业高度
譬如近两年最著名的康美药业资金被占用案例。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年6月18日出具的《关于对康美药业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》(信会师报字[2020]第ZA14989号),截至2019年12月31日,马兴田先生实际控制的普宁市康淳药业有限公司和普宁康都药业有限公司非经营...
基于公开大数据的财报粉饰创新识别方法在投资领域的应用
典型案例l康美药业(利用虚增货币资金造假)l康得新(利用虚构经济业务方式虚增利润、虚增货币资金)l澄星股份(利用票据背书延迟入账和不真实票据交易虚构应付票据)l獐子岛(利用存货数量虚假记载虚减成本费用实现扭亏为盈)l抚顺特钢(利用伪造、编造原始凭证方式虚增存货)...