江苏海鸿投资控股集团召开内部审计发现问题剖析暨整改推进专题会议
为进一步促进集团子公司提高内部管理水平,近日,江苏海鸿投资控股集团审计部组织召开审计发现问题剖析暨整改推进专题会议,各被审计单位剖析了问题形成原因并提出了整改方案,切实抓好审计整改工作。图为8月28日专题会议现场。
湖北大学教育管理专业考研科目难点剖析
思想政治理论是考察考生的政治理论素养和思想道德修养的科目,对于教育管理专业的学生来说,具备正确的政治理论观念和思想道德修养是非常重要的。英语二是考察考生的英语能力的科目,对于教育管理专业的学生来说,具备一定的英语水平是必要的,因为在教育管理工作中,可能需要与外国教育机构或者国际组织进行交流合作。教育综合...
公司召开炼化新材料公司2023年下半年QHSE管理体系剖析审核末次会
会议中,审核组各专业通报了剖析审核情况,分别对公司七个专业20个方面进行了剖析点评,对存在的主要问题进行多维度的管理追溯,有针对性地提出了专业提升建议,同时对公司在抓好大检修、平稳运行、攻坚创新、安全管控、低碳环保等工作中取得成绩给予肯定。炼化新材料公司副总经理林震宇对审核情况进行点评,他强调,体系审核是...
工行唐山丰南支行积极开展“一楼四室”管理案例剖析学习
支行会不定期通过现场与非现场检查方式对管理情况进行检查。加强学习培训。定期组织员工进行相关制度学习及案件风险警示教育,特别是对假冒工作人员在营业场所诈骗、盗取客户信息等案例,认真剖析案例,从案例中吸取经验教训,强化办公营业场所安全管理工作要求,增强员工依法合规意识和风险防范能力,杜绝各类案件的发生。(黄培元)...
化妆品公司存在问题被停产整改,金发拉比:不构成重大影响
在质量保证与控制方面,公司存在未按规定执行检验管理制度的问题,未能对原料、成品以及生产过程中的中间品进行充分的质量检验。在物料与产品管理方面,公司存在未按规定贮存物料、处理不合格物料等问题,可能影响产品的质量稳定性和安全性。在生产过程管理方面,公司存在未按照化妆品备案资料载明的技术要求建立并执行生产工艺流...
瑞联新材2023年年度董事会经营评述
(五)全面梳理流程,提升管理效能2023年公司全面开展定岗定编和流程优化工作,以满足客户需求为基本原则,梳理重点职能、明确权责界面、简化流程层级,聚焦降本增效,提升响应速度和工作效率(www.e993.com)2024年7月27日。全年共梳理简化500余个流程环节,重点优化项目24项,不断完善内控机制,有效提高公司运营效率、管理效率,持续提升客户满意度。
阳光人寿徐州中支召开 “内控合规管理建设年”问题剖析会
五是针对内部稽核报告中反映的问题要及时解决。阳光人寿徐州中支通过此次剖析会更加深刻的认识到合规管理工作中存在的短板,明确了接下来的改进与提升方向,对日后防范风险、机构健康运营起到关键作用。阳光人寿徐州中支也将陆续通过开展多样化的合规宣教工作,突出特色,深挖根源,真正做到守土有责。(张帅)...
中央纪委剖析国开行腐败原因:有领导带头腐败、内部管理粗放
开发银行党委认为,派驻组此次会商问题检视精准,原因剖析深刻,对策建议中肯,对纵深推进全面从严治党带动全面从严治行、高质量推进党风廉政建设和反腐败斗争有很大帮助,开发银行党委将认真研究会商意见,细化落实措施。开发银行党委表示全行当前面临的党风廉政和反腐败斗争形势严峻复杂,决不能有松劲歇脚、疲劳厌战的情绪,还须...
...召开“强化风险防范机制 健全内控管理体系”内控合规管理问题...
4月29日,为进一步深化“内控合规管理建设年”有关工作,中国进出口银行江苏省分行(以下简称“分行”)召开“强化风险防范机制健全内控管理体系”内控合规管理问题剖析大会,分行党委书记、行长王国杰同志代表分行对内控合规管理问题进行了深入剖析,并提出工作要求。
邮储银行常州市分行召开2022年内控合规管理问题剖析通报大会
2022年4月12日,为深入贯彻落实监管部门关于进一步深化“内控合规管理建设年”有关工作要求,夯实合规基础,全面提升内控合规管理水平,中国邮政储蓄银行常州市分行(以下简称“市分行”)召开2022年内控合规管理问题剖析通报大会。会议由市分行陈爱军行长主持。会上,法律与合规部负责人简要回顾2021年“建设年”活动情况,并...