中国中小企业市场现状调研与发展趋势分析报告(2024-2030年)
此外,在政府政策支持下,解决中小企业融资问题的相关措施将持续深化,如拓宽直接融资渠道、优化信贷服务等,从而为中小企业的发展提供更为有力的资金保障。《中国中小企业市场现状调研与发展趋势分析报告(2024-2030年)》基于对中小企业行业的深入研究和市场监测数据,全面分析了中小企业行业现状、市场需求与市场规模。中小...
福建省中小企业商会协作编撰《中小微企业内控管理实操指南》
而内部控制体系作为企业管理的重要组成部分,对于防范风险、提升运营效率、保障资产安全具有至关重要的作用。希望通过协作编撰《指南》为中小微企业提供一套操作性强、实用性高的内控管理解决方案,助力中小微企业构建和完备内部控制体系,提升企业管理水准与风险防控能力,能在复杂多变的市场环境中稳健前行。为福建省中小企...
关于农村中小金融机构加强金融服务“三农”的工作意见
监管部门要认真贯彻国务院关于金融支持经济的若干意见精神和银监会《关于调整部分信贷监管政策促进经济稳健发展的通知》要求,充分理解银监会一系列新的工作部署的意图,拓宽和加深对新形势下监管有效性的认识,努力促进农村中小金融机构加大对“三农”和县域中小企业的金融支持力度,促进经济平稳较快发展。一是推进机构体系建设。
欠债还钱,一定得“先还再借”吗?
这种流动性错配,体现在企业内部就是企业债务结构的不合理。中小企业的债务结构中,短期债务占比过高,而长期债务和权益融资比例较低,这加剧了企业的流动性压力。而且,中小企业在内部流动性管理上往往缺乏有效的风险评估和风险控制机制,导致无法及时识别和应对流动性风险。“倒贷”乱象每一次还本和续贷,就是中小企业...
上海健麾信息技术股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告
12、审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》根据《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定,公司董事会审计委员会秉持勤勉尽责的原则,对公司2023年度内部控制的有效性进行评价...
浅析中小企业内部控制的现状、问题及对策
摘要:文章针对目前中小企业在内部控制制度方面存在的没有内部控制、对内部控制认识的片面性、缺乏有效监督机制等相关问题,提出了内部控制的控制要点、设计原则及强化管理者的内控意识,树立以人为本的新观念、加强内部审计控制等相关对策(www.e993.com)2024年11月26日。关键词:中小企业内部控制现状问题对策...
搭建健全且稳妥的内部控制制度,推进中小企业稳步发展
内部控制制度是企业在生产经营过程中需要建立和完善的一项重要措施,也是一项行之有效的内部管理制度,随着现代企业制度的逐步建立与完善,企业的内部控制问题愈发显得至关重要。搭建健全且稳妥的内部控制制度是现代企业加强经济管理、提高经济效率、保护财产安全、实现经营方针和目标的有效的工具和手段。近年来,不少公司由于内...
中小企业应收账款管理问题的思考
三、中小企业应收账款管理的措施1、加强应收账款的内部控制(1)加强应收账款的日常管理应定期对应收账款明细账余额进行检查,了解客户付款的及时程度,检查应收账款是否在合同规定的赊销限额内,有无违反规定的应收账款。定期将明细账余额与客户进行签认,以便及时发现问题,采取措施。财务部门根据应收账款明细表对客户...
...公司关于中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查工作的公告
一、中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表情况■■■二、保荐机构意见公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于上海绿新包装材料科技股份有限公司内部控制规则落实情况的核查意见》,经核查,保荐机构认为:上海绿新已按照深交所通知的有关要求完成了公司内部控制制度的制定和运行情况的自...
中小企业板上市公司2007年报内部控制披露情况分析
公司总数比例88.24%,204家公司披露了内部控制建立健全情况和内部审计制度建立和执行情况,占披露年度报告公司总数比例92.31%,中小企业板上市公司2007年报内部控制披露总体情况较好,绝大多数公司能够按照证监会和交易所的上述规定披露内部控制相关情况,内部控制相关信息披露充分,能真实反映公司内部控制的实际执行情况和存在的问题...