勤上股份:目前公司生产经营情况正常 成功消除上年度审计报告不利...
目前公司生产经营情况正常。在公司新实际控制人、经营管理团队的不懈努力下,助力公司成功消除了上一年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项的不利影响,公司2023年度审计报告获得了标准无保留的审计意见;同时,一直致力于提升公司经营业绩和价值,做好半导体照明主业,努力开拓市场,助力推动项目落地,并持续提高经营管理水平...
国家审计报告中的国资问题
审计署将持续跟踪督促,年底前报告全面整改情况。
...董事会关于2023年度带强调事项 段保留意见的审计报告涉及事项...
根据《中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见》第八条规定,当存在下列情形之一时,注册会计师应当发表保留意见:(一)在获取充分、适当的审计证据后,注册会计师认为错报单独或累计起来对财务报表影响重大,但不具有广泛性;(二)注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础,...
...会对会计师事务所2023年度 履职情况评估及履行监督职责情况报告
(三)2023年4月13日,审计委员会认真听取了致同会计师事务所2022年度审计报告总体情况,认为致同会计师事务所出具的相关报告真实、客观地反映了公司在经营管理及财务方面的实际情况,审计委员会审议通过了公司2022年年度报告、2022年度内部控制自我评价报告、2022年度财务决算报告等议案,并同意提交董事会审议。(四)2023年4...
2024年香港公司审计报告的作用
合规的审计报告是公司提供公司账目和报表后,经会计师审计后出具的,股东可以根据审计报告及公司财务报告了解公司的业务流程以及成本、利润情况,也可以就公司具体经营提出新的方案。2.公司银行账户年检、贷款的要求香港公司本地银行账户以及NRA账户按规定每年必须提交审计报告进行年检,银行会根据审计报告来评估账户的风险等...
...2023年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告
审计委员会成员听取了大华事务所工作方案,包括审计策略和程序、人员安排、时间计划、重点领域等内容,并重点从营业收入、资产减值、应收账款坏账计提等方面予以关注并提出应对措施(www.e993.com)2024年9月23日。3、大华事务所出具2023年年度审计报告初步审计意见后,董事会审计委员会与会计师事务所就2023年公司财务状况、经营成果及在审计过程中关注的...
总经理XXX离任专项审计报告(参考)
关于XXX离任专项审计报告根据集团董事会的统一安排,内部审计总部组织相关人员于20XX年4月13日至17日,赴公司,对公司总经理XXX同志20XX年8月至20XX年3月任职期间的经营活动和财务状况,进行离任经济责任审计,我们根据国家有关财经法规及集团颁布的相关财务制度和内部管理要求,实施内部审计,并对审计情况发表相关意见。
华润深国投信托有限公司2023年年度报告摘要
1.1本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司独立董事对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无异议。1.3立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。
千禾味业: 千禾味业食品股份有限公司2023年年度报告
一、??本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、????????完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、??公司全体董事出席董事会会议。三、??信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
浪潮信息: 浪潮电子信息产业股份有限公司2023年年度报告(更新后)
????(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;????(三)报告期内在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;????(四)在其他证券市场公布的年度报告;...