山西财政“四化协调” 持续提升内控成效
2023年邀请财政部监督评价局有关领导对全省财政部门进行内控专题辅导,明确工作方向,2024年3次召开内控委会议,及时传达财政部有关会议精神,深入领会内控要求,准确把握工作重点,系统谋划内控工作,积极完善内控管理体系。构建了内控委、内控办、专项业务内控牵头单位、各处室内控管理岗和内控联络员的四级内控管理组织框架。山西...
三北局加强内控组织保障 持续完善内控制度体系
优化内控组织架构,强化职能职责。局党组高度重视内控工作,多次召开党组会专题研究部署,根据机构设置和人员变动情况,及时调整内部控制建设工作领导小组成员,明确内部控制日常工作由规划财务处负责,内部控制评价与监督工作由纪检审计处负责,形成了科学合理的内部控制组织架构,为优化内控组织体系、理顺工作关系、明晰权责、完善运行...
丹寨农商银行召开内控合规体系建设重点工作任务启动大会
会议组织学习了省联社加强内控合规体系建设保障高质量发展指导意见、丹寨农商银行贯彻落实内控合规体系建设重点机构及重点工作任务等制度文件精神,对下一步加强内控合规体系建设各项重点工作进行了全面安排部署。会议要求,全行要紧紧围绕贵州农信“十四五”发展战略规划,坚持目标导向、问题导向、结果导向,全力构建因敬畏而不...
华鑫信托朱勇:构建中国ESG绿色信托样本,做实绿色金融大文章
华鑫信托坚持党建引领发展,治理提升质效,党建与业务双融双促,不断完善“三会一层”(股东会、董事会、监事会、经营管理层)独立决策、相互制衡的治理结构,建立规范的内控组织体系。公司分级授权体系较为完善,逐步形成“全员参与、流程管理、立体监督”的内控体系。公司以风险管理为导向、以合规管理为重点,逐步将ESG指标...
...局:“五位一体”开展内控质量提升年活动 推动内控建设再上新台阶
为进一步贯彻落实财政部内控工作部署,河南监管局统筹谋划,系统推进,坚持以制度体系建设为基础、以内控执行为抓手、以深度自查为重点、以长效整改为目标、以信息化建设为支撑,“五位一体”扎实开展内控质量提升年活动,推动内控工作提升新质效、再上新台阶。一、以健全制度体系为基础,筑牢内控防线...
国资内控监管新动态:持续推进中央企业内控建设与监督
一、加快推进内控建设与监督体系全覆盖2023年8号文强调加强组织领导,着力健全内控管理体制机制,包括完善党的领导融入公司治理的运行机制、落实董事会对内控体系的监管责任,以及充分发挥内控职能部门的作用(www.e993.com)2024年10月21日。2024年20号文在此基础上更加具体的阐述了党组织、董事会和经理层的内控及风险管理职责,突出构建全覆盖的内控责任...
中国绿发:以一流内审体系建设护航高质量发展
中国绿发聚焦国家重大政策落实,开展生态环境保护、中小企业清欠、提质增效、“巩固脱贫成果、助力乡村振兴”等跟踪审计,及时下发整改督办函,推动问题整改;协同监督不断强化,以“巡审结合”方式开展内控体系建设与运行、销售费用、会计信息质量等专项检查,向平台公司、战采部、财务部等专业部门移交审计问题百余项,向...
“五位一体”大风控体系在中央企业的实践与探索
“十四五”以来,为全面提升中央企业抗风险能力,更好地防范化解重大风险,国务院国资委先后出台101号系列文件,引导中央企业将内部控制建设和监督作为抓手,将防风险摆在突出位置,促进依法合规发展,构建“强内控、防风险、促合规”三位一体内部控制体系。2021年《关于进一步深化法治央企建设的意见》及2022年《中央企业合规管...
上市公司加强内控治理,为下一个十年蓄力
今年,监管部门进一步明确要求央企做好内控体系建设与完善。2024年3月27日,我国印发《关于做好2024年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》。在企业端,内部控制涉及庞大且复杂的各类事项。我国于2010年印发的《企业内部控制应用指引》将企业内控工作细化到18项内容,分别是组织架构、发展战略、人力资源、...
关于续聘2024年度公司财务、内控审计 机构及支付报酬的公告
一、2023年内部控制建设工作情况公司高度重视内部控制工作,深入落实内控体系建设主体责任,不断规范内部控制活动,公司经营管理层定期听取内部控制有关工作开展情况,及时协调解决公司内部管理问题,确保公司经营管理合法合规。(一)有序、稳步推进内控工作开展按照《公司法》《企业内部控制基本规范》以及市国资委、特区建工集...