北京君正: 2023年年度审计报告
公司2023??年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。????我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。??????结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在...
中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2023年...
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。会计师事务所的名称利安达会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名姚永涛王金波会计师事务所的地址北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室审计报告日期2024年3月...
2023年度“无法表示意见”审计报告情况分析
从内部控制审计意见看,29家被出具“无法表示意见”财务报表审计报告的A股上市公司中,17家被出具了否定意见内部控制审计报告,6家被出具了无法表示意见内部控制审计报告,1家被出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告,1家被出具了标准无保留意见内部控制审计报告,其余4家未出具内部控制审计报告。03哪些情形会...
江苏证监局发布《关于内部控制审计的风险提示》
内部控制审计报告要求会计师对内部控制整体有效性单独发表意见,但部分会计师事务所对内部控制审计工作重视不足,对自身在内部控制审计中的责任认识不清,未认识到内部控制审计与财务报表审计在内部控制了解和测试的目的、内部控制测试范围、内部控制测试结果所要达到的可靠程度、控制缺陷的评价要求、审计报告内容等存在实质...
...对《董事会关于公司2022年度审计报告中非标准无保留审计意见...
(五)监督和评估公司的内部控制2023年,审计委员会充分发挥专业委员会的作用,积极推动公司内部控制制度建设,督促并指导了公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作。四、总体评价2023年度,审计委员会充分发挥监督作用,切实履行审计委员会的职责,确保财务报告信息真实、准确、完整披露;监督组织推进公司年度审计工作,促进内...
广联达: 2023年度审计报告
事项描述:??????????????????????????审计应对:如广联达合并利润表所示,??1、按业务类型了解及测试与销售、广联达??2023??年度的营业总收??收款相关的内部控制制度、财务核算入为??65.63??亿元,收入金额重??制度的设计和执行,并执行销售与收...
最新!某省注协发布财政科技计划项目审计实务指引
(1)详细说明审计工作的范围,包括提及适用的法律法规、审计准则,以及中国注册会计师协会发布的职业道德守则和其他公告;(2)对审计业务结果的其他沟通形式;(3)说明由于审计和内部控制的固有限制,即使审计工作按照审计准则和本指引的规定得到恰当的计划和执行,仍不可避免地存在某些重大违规未被发现的风险;...
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(1)详细说明审计工作的范围,包括提及适用的法律法规、审计准则,以及中国注册会计师协会发布的职业道德守则和其他公告;(2)对审计业务结果的其他沟通形式;(3)说明由于审计和内部控制的固有限制,即使审计工作按照审计准则和本指引的规定得到恰当的计划和执行,仍不可避免地存在某些重大违规未被发现的风险;...
北注协专家提示 | 3个资本市场财务舞弊易发高发领域的审计应对!
总体审计方案包括实质性方案和综合性方案。实质性方案是指注册会计师实施的进一步审计程序以实质性程序为主;综合性方案是指注册会计师在实施进一步审计程序时,将控制测试与实质性程序结合使用。注册会计师在执行资本市场审计业务时,如果同时需要对被审计单位基准日的财务报告内部控制发表审计意见,则通常执行整合审计。这种...
仟源医药: 2023年年度审计报告
仟源医药主要从事医药、保健食品的研发、??我们对收入确认执行的审计程序包括:生产、销售及医学诊断、基因保存、孕环境??1、了解并测试仟源医药与收入确认相关的检测等医疗健康服务。2023??年度,营业收??????????????????????????内部控制的设计和运行有效性;...