湖北黄冈:“低代码”助力财务智能风险管控
同时,还创新探索“1-2-N财务内控管理模式”,以一体化内控环境为引导,突出前台管控和降本增效两项内控要点,全面打造健全、规范、标准的财务内控管理机制,构建完善的风险防控体系,推动最大化的财务价值创造,稳步推进财务全价值链数据融会贯通。下一步,黄冈烟草财务科将深化低代码应用,充分运用“低代码+”加速数实融...
财务审计内控管理专项费用项目(二期)竞争性磋商公告
标项名称:财务审计内控管理专项费用项目(二期)数量:1预算金额(元):1939900单位:批简要规格描述:收入管理、保证金管理、会计核算、会计报表、决算管理、公车管理、采购管理、合同管理、薪酬管理、党费账务管理、工会账务管理和决策分析功能模块的实施和服务。并实现与OA系统的对接,可通过OA系统登录,并查看待办事项。
【线下课程-广州】企业内部控制和风险管理实务
·内控流于形式,说一套做一套二、授权审批管理及财务审核要点??案例:装修预算你是否批准同意???授权审批过程中典型风险和漏洞??财务人员在授权审批管理作用及关注要点??构建有效授权审批体系的思路及方法??国有企业的“三重一大”事项管理??若干授权审批的实操工具??小结:授权管理体系关键要点三...
科思科技:公司资金安全,已建立完善的内控及财务管理制度
公司回答表示:公司一直关注资金安全,建立了完善的内控及财务管理制度。公司资金的使用流程严格按照法律法规和公司内部制度要求执行。本文源自:金融界AI电报作者:公告君
资深财务管理专家赵卓然先生系列专访二:内控合规体系建设,打通IPO...
日前,财政部会同中国证监会发布了《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》,要求上市公司和IPO企业在提交财务审计报告的同时一并提交内部控制审计报告。这一举措显示出国家对督促资本市场企业完善内部治理,提升规范运作水平的高度重视。
资深财务管理专家赵卓然先生系列专访二:内控合规体系建设,打通IPO...
日前,财政部会同中国证监会发布了《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》,要求上市公司和IPO企业在提交财务审计报告的同时一并提交内部控制审计报告(www.e993.com)2024年11月15日。这一举措显示出国家对督促资本市场企业完善内部治理,提升规范运作水平的高度重视。
法律、内控和财务视角解读和应对虚假贸易“十不准” !
结合本企业贸易业务流程,完善以下的方面内控控制活动:1、与评价并确定合格供应商和客户相关的控制活动2、与维护完整、准确的供应商和客户信息清单相关的控制3、与评价和授予客户信用额度相关的控制4、与合同审核与批准相关的内部控制5、与评价和选取合格第三方仓库相关的内部控制(当存货存放在第三方仓库时)...
关于续聘2024年度公司财务、内控审计 机构及支付报酬的公告
一、2023年内部控制建设工作情况公司高度重视内部控制工作,深入落实内控体系建设主体责任,不断规范内部控制活动,公司经营管理层定期听取内部控制有关工作开展情况,及时协调解决公司内部管理问题,确保公司经营管理合法合规。(一)有序、稳步推进内控工作开展按照《公司法》《企业内部控制基本规范》以及市国资委、特区建工集...
省财政厅、省高院到安铁法院指导财务内控工作
从财务机构设置及财务人员配备、财务内控制度建设、预决算管理、收支业务管理、资产管理、政府采购与合同管理、会计核算、财务内控监督等八个方面对该院的内控相关制度及2022年会计凭证账簿进行了指导。座谈会上,安铁法院党组书记、院长王琪轩从推思想发动,激发奋发有为新自觉;推任务落地,产生贯彻落实新效果;推机制创新...
“财会〔2023〕30号”文对上市公司内控体系提出的要求与影响
2023年12月8日,财政部、中国证监会联合颁布《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》(财会〔2023〕30号)(以下简称“30号文”)文件,对上市公司、拟上市企业的内部控制体系建设与评价提出新的、更严格的要求,这给已上市公司内控管理的不完善现象敲响了警钟,也增加了拟上市企业通过审核...