常州市审计局关于印发《政府投资项目跟踪审计操作规程》的通知
对规定的建设项目的总预算或者概算的执行情况、年度预算的执行情况和年度决算、单项工程结算、项目竣工决算,依法进行审计监督,同时,依照法定程序可以对直接有关的设计、施工、供货等单位取得建设项目资金的真实性、合法性进行调查。第五条政府投资项目跟踪审计应以国家、地方及有关部门有关基本建设方面的法律、法规、规章...
省委审计委员会办公室主任,省审计厅党组书记、厅长陈博彰:以有力...
加强审计精细化管理,完善审计全流程管控机制,确保各项工作统筹有力、责任明确、衔接顺畅;加强实践锻炼和专业训练,进一步完善全员培训机制,有效运用好审计业务比武、案例讲解、优秀项目分享等方式,促进形成比学赶超的氛围;深化大数据技术应用,持续健全“审计业务主审+数据主审”的工作机制,不断提升审计工作效率;加强廉政风险...
【社招】中国机械工业集团有限公司审计中心项目主审岗公开招聘公告
审计中心的主要职责是负责落实集团审计项目计划,跟踪督办审计项目整改成效;落实审计项目质量管理,审计信息化系统建设、实施和应用等。国机资产是国机集团下属专业化资产管理和共享服务专业平台,围绕集团改革发展的总体部署,以服务集团战略为首要任务,围绕主业开展产业孵化,提供共享服务等工作,在集团优化资产结构、深化企业改革...
完善内部审计制度 履行内部审计监督职责
制定《四川省审计厅内部审计管理办法》,明确厅党组直接领导、厅主要负责人具体分管内部审计工作,对内部审计机构的职责权限、审计结果运用、责任追究等方面作出细化和要求,将厅机关及所属单位内部控制、财政财务收支、风险管理等事项纳入内部审计监督范围。对厅机关和下属单位实施专项审计,重点对预算编制执行、政府采购、“三...
关于印发《浦东新区教育局2023年内部审计工作总结和2024年内部...
同时完成11个工程类项目的21个审价、审计项目的第三方社会审计机构遴选工作。同时协助完成的项目有,协助区审计局开展财政转移支付资金管理及使用情况专项审计调查;协助区审计局完成教育系统所有单位的全覆盖审计项目;协助区审计局完成教育局本部2020-2022年度的经济责任审计项目;配合完成国家审计署上海特派办完成关于义务...
12月5日来宾市举行“依法履行审计职责,当好来宾经济卫士” 新闻...
全市审计机关切实把审计工作放到来宾经济社会发展大局中谋划部署,立足经济监督定位,全面依法履行审计监督职责(www.e993.com)2024年10月17日。一是聚焦财政财务收支真实合法效益。运用“大数据+政策”审计方法,实现市县一级预算单位审计全覆盖,关注本级财政运行可能存在的薄弱环节和风险点,延伸检查各行政事业单位财务收支管理情况,深入揭示财政预算编制、预...
新闻发布会 | 淮南市内部审计工作新闻发布会召开
有的县区(园区)还成立了内部审计工作领导小组,制定了相应规则细则,负责审计领域重大工作的制度设计、总体布局、统筹协调、整体推进、督促落实。各市直单位、企事业单位根据实际情况设置了内审机构或明确了履行内审职责的部门和人员,内部审计机构的独立性和组织力大大增强。截至目前,全市共有30家内审机构,其中,独立设置...
龙华区土地整备和公建项目补偿办法正式印发!
《实施办法》分为六章共四十一条,第一章为总则,共五条,明确制定依据、适用范围及有关定义;第二章为组织机构和职责,共五条,明确成立区土地整备工作领导小组及其办公室,强化工作的领导。明确相关部门和单位的职责。建立测绘监理、评估督导复核工作机制,保证测绘、评估工作质量,提高工作效率;第三章为工作程序,共二十条...
关于续聘2024年度公司财务、内控审计 机构及支付报酬的公告
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。4.审计收费天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度审计费用共计170万元(其中:年报审计费用140万元;内控...
海洋王:内部审计制度(2023年12月)
第十五条审计委员会在监督及评估内部审计部门工作时,应当履行下列主要职责:(一)指导和监督内部审计制度的建立和实施;(二)审阅公司年度内部审计工作计划;(三)督促公司内部审计计划的实施;(四)指导内部审计部门的有效运作。公司内部审计部门须向审计委员会报告工作,内部审计部门提交给管理层的各类审计报告、审...