召开审计结果反馈会、优化审计整改执行工作流程……关注本期审计...
明确审计整改执行工作范围包括对被审计单位的整改情况进行跟踪、督促、检查和认定销号等,强调审计整改执行工作由审计执行处综合管理和统筹协调,厅属各单位协作配合,明确审计项目实施处室、审计执行处、审理处以及相关牵头处室在单项审计报告、审计工作报告、审计信息查出问题的整改执行工作中的职责。优化工作流程,审理处、审计...
监管追责力度加大 审计生态持续优化
“个别上市公司在2023年年报披露临近前变更审计机构,变更理由是与前任注册会计师关于有关会计处理及审计程序存在分歧、前任会计师事务所在人员安排等方面无法满足公司年报审计要求等,引起市场关注,相关事项影响重大,审计风险较高。”中注协指出。中注协提示,相关会计师事务所要综合考虑客户业务复杂程度、业务风险,分派具有...
强化供应链安全:5个审计控制措施优化供应商管理计划
应用程序编程接口(API)配置或其他接口控制4:合同和协议管理网络安全和GRC团队应审查供应商合同、工作说明书或其他协议,以确定其是否包含适用服务承诺、系统要求、数据安全、保密性、终止权和争议解决机制的条款。对供应商合同的定期审计有助于确定供应商在履行服务承诺方面的差距、不合规问题或失败,从而及时采取纠正措...
资本市场财务舞弊易发高发领域的审计应对(收入确认、货币资金...
了解其内部各部门的职能划分、人员配置以及相互之间的权责关系;掌握存货资产在计价、计量及状态三方面的主要特征,熟悉被审计单位的存货业务流程,特别是采购、入库、存储、领用和盘点等存货管理关键环节的控制节点,评估其内部控制措施的有效性和执行情况。
专家提示【2024】第1号资本市场财务舞弊易发高发领域的审计应对...
(2)了解存货采购、生产、库存及销售相关业务流程及其内控制度,识别用于应对认定层次重大错报风险的内控流程,包括采购、入库、领用、成本分摊、库房物理安全控制、出库、定期清查等,实施相应的穿行测试,识别可能存在的内控缺陷及重大错报风险。(3)了解被审计单位是否针对由存货非常规交易或判断事项导致的特别风险设计和执...
眉山市彭山区审计局关于进一步提升审计质量的实施意见
制定计划要全面摸清审计对象现状及变化情况,包括审计对象的底数、范围、分布情况,建立审计对象数据库并对审计对象实行分类管理、动态调整;要在全面掌握审计资源数量质量的基础上,合理评估本单位业务承受能力,量力而行,合理安排,使审计资源在审计项目整体布局中优化组合,发挥最大效益(www.e993.com)2024年11月27日。
关于续聘2024年度公司财务、内控审计 机构及支付报酬的公告
二、拟续聘会计师事务所履行的程序(一)审计委员会履职情况2024年4月15日,公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了《关于续聘2024年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》,认为天职国际在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘天职国际为公司2024年度财务、...
会计师由中兴华变更为毕马威,审计费由615万猛增至1550万!
要求中期分红以最近一期经审计未分配利润为基准,合理考虑当期利润情况。简化中期分红审议程序,压缩实施周期,推动在春节前结合未分配利润和当期业绩预分红,增强投资者获得感。引导优质大市值上市公司中期分红,发挥示范引领作用。五、推动上市公司加强市值管理,提升投资价值(十三)压实上市公司市值管理主体责任。引导上市公司...
香港会财局:2024年度对香港会计师公会执行指明职能的监督报告...
(b)为会计师设定持续专业进修要求,包括针对会计师须接受公会持续专业进修合规审计的要求;(c)设定准则,尤其着重其对会计行业发展的影响;及(d)通过安排持续专业进修课程为会计师提供培训。此原则为我们的评估结果及建议的核心。于本年度,除我们的评估结果及相关建议外,我们亦首次提供优化建议。该等优化建议...
ZStack Cloud 5.1.8正式发布|ip|服务器|云平台|物理机|云主机...
在之前版本中,ZStackCloud已提供云主机性能优化工具,集成多个帮助云主机性能提升和功能扩展的工具/程序,如QGA、内部监控agent等。安装性能优化工具,可实现云主机内部监控、配置下发、配置读取等扩展功能。ZStackCloud5.1.8中,性能优化工具适配更多云主机操作系统。截至目前,已适配的云主机操作系统包括:...