广东省人力资源和社会保障厅 广东省医疗保障局 国家税务总局广东...
第二十二条各级社会保险经办机构应当将以下情形纳入高风险业务,加强监测与业务风险控制:失业保险金、非本省户籍一次性失业保险金等待遇支出及关键信息修改、采用告知承诺制替代证明材料等业务,重点关注失业人员领取失业保险金期间重新就业、死亡、服役、出境定居、领取基本养老保险待遇等丧失领取资格情形和判刑收监执行、强制...
上海优宁维生物科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告
为合理保证各项目标的实现,公司建立了相关的控制政策和程序,主要包括:授权管理控制、不相容职务相互分离控制、会计系统控制、财产保全控制、独立稽查控制等。(1)授权管理控制:明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容,公司内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权,经办人员也必须在授权范围内办理经济业...
工程审计中如何识别真假“签证”?
1.大数据分析:通过收集和分析大量的签证数据,审计人员可以发现一些规律和异常情况,从而识别出潜在的问题签证。2.图像识别技术:利用图像识别技术对现场照片进行分析和比对,可以快速识别出签证内容是否与实际情况相符。六、加强内部控制和风险管理最后,为了从根本上减少虚假签证的发生,建设单位和施工单位应加强内部控制和...
如何审计期货公司的净资本?这种审计方法有什么参考价值?
审计师需要识别和评估期货公司面临的各种风险,包括市场风险、信用风险和操作风险。通过风险评估,审计师可以判断公司是否具备足够的资本来应对这些风险。4.内部控制审查内部控制是确保公司财务报告准确性和合规性的重要机制。审计师需要审查期货公司的内部控制体系,评估其有效性和合规性。这包括对财务流程、风险管理和...
资本市场财务舞弊易发高发领域的审计应对(收入确认、货币资金...
注册会计师应充分了解被审计单位其所处行业的生产经营特点;认真分析被审计单位的组织架构,了解其内部各部门的职能划分、人员配置以及相互之间的权责关系;掌握存货资产在计价、计量及状态三方面的主要特征,熟悉被审计单位的存货业务流程,特别是采购、入库、存储、领用和盘点等存货管理关键环节的控制节点,评估其内部控制措施...
广东省人力资源和社会保障厅关于印发《广东省城乡居民基本养老...
第三条本规程所指业务包括参保登记、保险费征缴衔接、基金申请和划拨、个人账户管理、待遇支付、保险关系注销、保险关系转移接续、待遇领取资格确认、基金管理、统计分析、档案管理、稽核内控、信息系统管理、宣传咨询、举报受理等内容(www.e993.com)2024年11月15日。第四条城乡居民养老保险基金实行市级管理,逐步提高至省级管理。
刚刚!四度冲刺IPO失败,再次申报!_手机新浪网
同时,保荐人和申报会计师将补充打印流水与上述人员前次自行提供流水进行比对验证,比对结果未见异常,不影响账户完整性核验结论。罕见!偷盖空白支票/电子业务结算书、伪造银行回单、对账单等方式!IPO企业前分公司出纳利用职务便利挪用资金近1亿元!问题7关于内部控制缺陷...
久其软件中标结果:2024会计考试、职称评审、内控咨询等相关服务...
13.供应商需提供针对本包组的技术方案,包括但不限于服务方案、建设思路、建设方法、建设实施方案、档案管理方案、工作流程、应急响应方案、综合服务保障方案、政策保障等内容;本包组需要配置项目人员5人,分别负责顾问和《指引》更新工作,项目人员应具备相关专业认证证书(如高级经济师或注册会计师或注册内部审计师或注册...
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第三方外部仓库现场实地盘点的工作主要内容有:成立由业务人员、财务人员组成的盘点小组,对主要的第三方外部仓库实施实地盘点,盘点工作主要内容有:①现场获取资产负债表日和盘点日库存明细、期间出入库记录;②根据盘点日库存明细全面实施数量清点、比对货卡信息、记录盘点情况;③编制现场盘点报告,由盘点人员和仓库人员签字。
(上接D36版)海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于上海证券交易...
(一)针对存货,我们实施的审计程序主要包括:1.了解与存货管理相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;2.获取公司的存货明细表、进销存明细表,并通过询问管理层及相关人员,了解存货的内容和性质,分析存货增加的原因和合理性;...