嘉实致泰一年定开纯债债券发起式: 嘉实致泰一年定期开放纯债债券...
人力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、合规管理和风险控制、紧急应变等制度。部门业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。????(1)健全性原则:内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节;????(2)有效性原则:...
上交所就7项业务规则公开征求意见答记者问
第二,将内控审计意见纳入规范类退市指标,督促公司切实强化内部管理和公司治理。拟将连续2年财务报告内部控制被出具否定或者无法表示意见,或者未按照规定披露内部控制审计报告的公司纳入退市风险警示范围,第三年再次触及前述情形的,将被终止上市。第三,新增控制权无序争夺的情形,督促公司规范内部治理。三是收紧财务类退市...
规章制度 - 幼儿园园务工作管理规章制_芜湖市政务公开平台
十、伙食费管理制度十一、伙食库房管理制度十二、基建财务管理制度十三、基建合同管理制度十四、基建招标采购管理制度十五、劳务费管理制度十六、内部控制工作的好的做法和经验十七、内部控制工作计划十八、票据管理办法十九、预算管理办法二十、预算管理制度二十一、资产采购管理办法二十二、资产管理制度二十...
内部控制与信贷风险防控研究:评述与展望
已有研究表明:内部控制质量越高,企业融资约束程度越低,有效的内部控制可以缓解企业的融资约束,帮助企业获得更多低成本的债务融资,高质量的内部控制也会帮助公司增加获取银行新增贷款的可能性,获得更多长期贷款和更长贷款期限;而内部控制缺陷会加剧企业的信贷约束,具体表现在更高的债务融资成本、更少的新增贷款以及更短的...
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
2、公司制定了《衍生品交易业务管理制度》,对公司开展商品期货套期保值业务的决策权限、审批流程、业务管理、风险控制等方面做出了明确规定,建立了有效的监督检查、风险控制和交易止损机制,降低了内部控制风险。3、商品期货套期保值业务仅限于与公司经营业务相关性高的期货品种,业务规模将与公司经营业务相匹配,最大程度...
能辉科技2023年年度董事会经营评述
(一)公司主要业务公司是一家以光伏发电研发设计、系统集成和投资运营为主营业务,同时开展新型储能、智能微电网(包括虚拟电厂)、电能替代(商用车充换电)等新兴业务的智慧能源综合技术服务商(www.e993.com)2024年11月11日。公司拥有新能源及常规能源领域的设计及总承包资质,培养了一批具备新能源及相关延伸领域复合技术优势的人才队伍,已累计为合作客户...
苏豪弘业股份有限公司2023年年度报告摘要
1.多措并举强化风险控制。持续完善合规管理制度体系建设和运行机制,顺利通过省国资委2023年法治及合规管理工作检查;对合作仓库采取定期检查与飞行检查、实地盘库与远程监督盘库相结合的方式保障货权安全,加强货权管理;制定能源化工相关业务管理制度和实施细则,规范监督期现业务开展,并实时跟踪价格走势;建立职能部门联动机...
国资内控监管新动态:持续推进中央企业内控建设与监督
二、持续加强内控制度体系建设2023年和2024年内控工作通知均强调加强内控制度体系建设的重要性,包括对照监督检查揭示的问题进行制度缺陷排查、开展制度“立改废释”工作、完善重要业务领域内控制度等。2024年《通知》进一步明确“定期组织开展内控制度缺陷评估”,并强调“科学制订内控缺陷分级认定标准”。
财政部北京监管局:“五个强化”推进内控管理工作
以风险防范为导向,以制度执行为抓手,坚持内控执行与监察巡视、责任审计、队伍建设等工作有机衔接,将内控工作贯穿进所有业务各方面和全过程。一是着重做好日常审批、预算审核、专项检查、财务人事等重点领域、关键岗位的风险防控,在各处室和服务中心设立内控岗位,及时发现、上报和防范本处室日常管理风险,适时开展内控风险提...
上海金桥信息股份有限公司 关于2023年年度募集资金存放 与实际...
(一)募集资金管理制度情况为规范公司募集资金管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规...