兴业银行: 兴业银行2023年年度股东大会会议文件
二是加强与投资者互动沟通,通过参与业绩说明会、“重点区域+特色分行”投资者开放日活动、境外投资机构交流等投资者关系活动,认真听取投资者意见建议,及时回应市场关切,进一步增强信息披露可读性,增进投资者对本行发展战略、业务进展和转型成效的了解。三是持续跟进监管政策变化和行业发展动态,参加监管部门组织的...
粤开现金惠货币型集合资产管理计划2023年年度报告
公司建立了完善的内控制度体系,全面规范投资者适当性管理,投资经理、销售人员等从业人员管理,产品风险准备金管理,信用风险、流动性风险管理,信息披露,投资运作等工作。同时,公司“总部-业务条线”双重合规风控体系,通过事前事中合规风险管理确保落实各项内控要求,通过事后内部稽核工作,强化对制度完善和制度执行情况的...
基于内控五要素浅析商业银行内部控制问题
二是要在事前树立良好的风险管控意识,提前收集客户信息,精准对风险进行识别、分析及评估,完善风险预警机制;在事中积极应对风险,针对环境变化采取不同的风险应对措施来降低、转移风险,在事后要对内部控制存在的缺陷进行总结与反思,进一步加强风险控制管理,提高风险评估机制的科学性与完整性。三是要做好员工异常行为排查工...
中天华溥张宏波: 在内控体系建设中如何确定“内控强度”
如果从通俗意义的角度来理解,内控强度就是企业在各个管理环节,针对风险活动所采取的内控措施的复杂程度,这种内控措施越复杂、越繁琐,内控强度越强,对风险的控制就越有效、风险发生的概率就越低,反之亦然。在这个理解的基础上,中天华溥设计了影响内控强度的整体模型如下:在上图“企业内控强度影响因素”中,可以简单...
如何建立有效的内控制度?
企业内控制度的主要内容1、结构控制现代企业的所有权与经营权的分离,使得客观上需要明确股东会、董事会、监事会和经理层的职责,以保障有关各方的合法权益。董事会维护出资人权益,对股东大会负责,对公司的发展目标和重大经营活动做出决策;监事会对董事会、公司的财务工作及经营者执行法律和公司章程情况进行监督;...
基于风险管控的公立医院资产内部控制体系建设
2.内部控制组织架构和权力决策机制单位层面的内部控制环境建设必须构建行之有效的内部控制组织架构和权力决策机制,内部控制组织架构设置既要考虑工作业务的相关性,也要考虑不相容岗位职责相互分离(www.e993.com)2024年9月20日。一个科学、分工制衡的组织架构,能有效识别和分析运营风险,从而采取积极的控制措施,在工作中不断加强内部控制的力度和效能。
现代医院财务内部控制制度汇编
内部会计控制是医院为了保证资产的安全、完整,提高会计信息质量,确保有关法律法规和规章制度及医院经营管理方针政策的贯彻执行,避免和降低风险,提高经营管理效率,实现医院经营管理目标而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序。依据卫生系统财务管理的特点和办法,结合医院财务机构设置具体情况,确保全院财务工作整体的安全、...
河北中瓷电子科技股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况...
财务公司编制了一系列内部控制制度,构建了风险管理体系,各部门在其职责范围内建立了风险评估体系和项目责任管理制度,根据各项业务的特点制定各自的风险控制制度、标准化操作流程、作业标准和风险防范措施,各部门责任分离、相互监督,对操作中的各种风险进行预测、评估和控制。财务公司实行内部审计监督制度,设立对董事会负责的...
河南明泰铝业股份有限公司_手机新浪网
(二)风控措施1、公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配,持仓时间与现货保值所需的计价期相匹配。2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值,同时加强资金管理的内部控制,严格控制不超过董事会批准权限。3、公司将重点关注期货交易情况,合理选择期货保值合约月份,避免市场流动...
红塔证券2023年年度董事会经营评述
报告期内,红塔期货资产管理业务始终坚持“以稳为主、稳中有进”的发展思路,以投资者利益为核心,不断加强投研团队建设,强化内控与风险管理,严控产品运行的下行风险,实现了平稳发展。红塔期货资管业务将坚持做精期货和衍生品类产品,优化FOF产品投顾池管理,充实类固收产品团队和制度建设,进而丰富产品布局和渠道建设。