哈德教育虚假宣传:2022年1月自考00944《审计》真题及答案
D.对于常年审计业务,审计单位一般应提交管理建议书E.凡规定的审计程序有检查内部控制的内容并未发现问题,可不提供管理建议书30.注册会计师在验资审计中,应当拒绝出具验资报告并解除业务约定的情形有(BCDE)A.出资者投入的知识产权价格太高B.被审验单位及出资者不按国家规定对出资的非货币资产进行资产评估C.被...
干货:撰写审计报告的要求
审计报告包括下列基本要素:(1)标题,统一表述为“审计报告”;(2)编号,一般表述为“***年第*号”;(3)被审计单位名称;(4)审计项目名称,一般表述为“***年度***审计”;(5)内容;(6)出具单位,即派出审计组的审计机关;(7)签发日期。从形式上,要有审计报告征求意见稿、被审计单位反馈意见的报告、审计组对被...
*ST榕泰: 广东榕泰实业股份有限公司2023年度审计报告(大华审字...
报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。????我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。????结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在...
三超新材: 2023年年度审计报告
的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。????我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。????结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错...
渤海国际信托股份有限公司 2023年年度报告摘要
1.1本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2本公司独立董事朱玉杰、苏敬勤、孟庆斌对本报告内容的真实性、准确性和完整性表示认可。1.3立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告...
江苏省国际信托有限责任公司2023年年度报告摘要
四、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告(www.e993.com)2024年11月14日。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务...
苏豪弘业股份有限公司2023年年度报告摘要
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。3公司全体董事出席董事会会议。4苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
黄冈市人民政府办公室2023年度部门决算
2.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的文电,负责承办党中央、国务院、省及各部、委、办、局等来文来电,负责承办市委及其工作机关等来文来电,负责承办各县(市、区)政府、市政府各部门等来文来电。3.研究市政府各部门和各县(市、区)政府请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领...
海汽集团: 海汽集团2023年年度报告(修订版)
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、????????完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、??公司全体董事出席董事会会议。三、??大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
某集团公司关键管理岗位在、离任审计管理制度(非常全面)
第八条审计小组组长负责审计项目的组织和管理,包括审计方案的编制,审计工作进度的协调,审计报告的起草和提交及该项目实际需要的临时性工作等。第九条审计内控部和审计人员在进行在离任审计时,应当按照内部审计准则的规定,运用各种审计方法,并根据审计工作的需要,合理使用抽样技术和计算机辅助审计技术,以实现审计...