康弘药业:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责...
充分发挥专门委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
...监督职责 高质量推动区域经济发展 2024年杨浦区委审计委员会第...
切实把党的领导落实到审计工作全过程,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。加强组织领导,形成监督合力,完善工作格局,提高监督质效,强化队伍建设,打造一支信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计干部队伍。????会议传达市委审计委员会会议精神和全市审计机关工作会议精神。杨浦区委审计...
赵一德在省委审计委员会会议上强调 依法履行审计监督职责 推动...
他强调,要深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神,准确把握审计工作新形势新任务新要求,依法履行审计监督职责,推动审计工作高质量发展,为谱写陕西新篇、争做西部示范提供有力保障。省长、省委审计委员会副主任赵刚出席。赵一德充分肯定过去一年的审计工作,指出全省审计机关认真贯...
儋州市审计局关于信访件反映我局没有履行审查和监督职责、不作为...
根据《中华人民共和国审计法》第十四条:“审计机关和审计人员不得参加可能影响其依法独立履行审计监督职责的活动,不得干预、插手被审计单位及其相关单位的正常生产经营和管理活动。”的规定,审计机关不能参与被审计单位的正常管理和业务活动,审计机关的职责是对其财政收支或者财务收支的真实、合法和效益依法进行审计监督。
明霞明辨 | 如何构建企业财务造假综合惩防机制
另一方面,强化审计委员会反舞弊职责。审计委员会通过强化内部监督机制、保障财务报告质量、促进合规与风险管理,为反舞弊职责履行提供有力保障。加强审计委员会与管理层、内部审计部门和外部审计机构间的良好沟通,保障其能够对重大财务事项进行审议,对审计报告进行审阅,对内部控制和风险管理进行评估,以便为董事会提供专业、...
兰石重装:兰石重装董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责...
三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况董事会审计委员会对大华会计师事务所履行监督职责的情况如下:(一)董事会审计委员会对大华会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为大华会计师事务所具备为上市公司提供财务审计及内控审计的资质,有能力为公司提供财务审计及...
深交所:独立董事和审计委员会履职手册(全文及起草说明)
独立董事应当在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,对上市公司及全体股东负有忠实勤勉义务,独立、公正履职,不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响,维护上市公司整体利益,保护中小股东合法权益。3.审计委员会职责和勤勉义务审计委员会中独立董事应当过半数并担任召集人,审计委员会成员应当...
华发股份:华发股份董事局审计委员会2023年度对会计师事务所履行...
二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况根据公司《董事局下设机构工作细则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:(一)审计委员会对大华事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,...
县委审计委员会第十次会议召开
2024年3月23日,副市长、县委书记、县委审计委员会主任李煜主持召开县委审计委员会第十次会议,传达学习习近平总书记关于审计工作重要讲话和重要指示批示精神、李强总理讲话要求,全国审计工作会议及省、市有关会议精神,审议通过《中共霍邱县委审计委员会2023年度工作总结和2024年度工作要点(审议稿)》《霍邱县审计机关2024年度...