一文带你读懂香港公司审计目的、流程和费用
香港公司审计通常涉及到五个步骤,第一步是准备审计的资料,主要包括公司的基本注册证书、公司的银行账单、业务合同或者协议、购销合同、物流单据、公司运营的开支比如员工工资支付、水电房租物业费等、办公室用具购买单据等,如果不是第一次审计的,还要准备去年的审计报告。第二步,将资料交给会计师做财务报表第三步,将...
3名签字会计师被罚款110万元,未实质分析评估师预测表格、未复核...
公证天业上述行为不符合《中国注册会计师审计准则第1301号—审计证据》(2016)第十二条、《中国注册会计师审计准则第1421号—利用专家的工作》(2010)第十三条、《中国注册会计师审计准则第1501号—对财务报表形成审计意见和出具审计报告》(2019)第十四条的要求。(四)未对异常迹象保持合理的职业怀疑2020年年报审计期间...
罕见!又一财务造假被罚!质控复核人员提出补充审计程序,首席合伙人...
未再与质控复核人员进一步沟通,质控复核人员未给出最后意见,未经上会所内部决策流程,由张晓荣直接通知用印,质控复核人员在审计报告用印后才完成OA审批流程,足以说明罗普特2021年度审计报告是在质控复核人员要求补充的审计程序未执行、项目质量控制复核流程未完成的情况下出具的。
资产清查,最简单的专项审计
主要包括:单位的撤销、合并公告及清偿文件;政府部门有关文件;司法机关的判决或者裁定;公安机关的结案证明;工商管理部门出具的注销、吊销及停业证明;专业技术部门的鉴定报告;保险公司的出险调查单和理赔计算单;企业的破产清算公告及清偿文件;符合法律规定的其他证明等。6、特定事项的单位内部证据。主要包括:有关会计核算...
竣工决算审计程序是怎样的?
一、竣工决算审计的八步流程1.接受咨询任务,制定审计计划当接受到委托方的决算咨询任务后,首先要积极听取委托方的相关情况介绍,这是第一手决算资料。随后,制定详细的审计计划,明确审计本工程的项目组成成员及负责人联系方式、拟审核的工作重点、工作计划安排等。工作计划安排要充分考虑各流程的时间安排和委托方配合...
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2024年第一季度报告
1、《2024年第一季度报告》、《2024年第一季度业绩公告》(H股)表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对(www.e993.com)2024年11月29日。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网cninfo的《2024年第一季度报告》。本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议以全票同意审议通过。
招商银行股份有限公司 2023年年度报告摘要
本公司审计师德勤华永会计师事务所和德勤·关黄陈方会计师行已分别对本公司按照中国会计准则和国际财务报告准则编制的2023年度财务报告进行了审计,并分别出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告摘要除特别说明外,货币币种为人民币。本公司董事会建议派发2023年度普通股现金股息,每股现金分红1.972元(含税)。该分配...
关于续聘2024年度公司财务、内控审计 机构及支付报酬的公告
截至2023年12月31日,天职国际合伙人85人,注册会计师1061人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元,审计业务收入25.18亿元,证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热...
董秘收藏!年报注意事项全梳理(时间要求、披露流程、注意事项...
1、按照规定要求披露内部控制自我评价报告的公司,应当提供披露相关信息的网站查询索引。按照规定要求对内部控制进行审计的公司,应当提供披露内部控制审计报告的网站查询索引。2、会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告或者内部控制审计报告与公司内部控制评价报告意见不一致的,公司应当解释原因。
纯干货!2024年香港公司报税审计必看
在审计的过程中,会计师出具的审计报告既是税务局评税的重要文件,也是企业在日常经营中展示公司财务情况、应对政府检查以及和商业伙伴合作的重要凭证。报告内包括了:公司资产负债表、会计师审计意见、公司利润表、计税表和审计报告格式文档。一份好的审计报告,其中会计师的审计意见最好为无保留意见。如果出现了保留意见、...