福州职业技术学院能源审计委托服务项目(网上竞价)其他
7.保密要求:成交人对审计过程中知悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密、个人隐私和个人信息以及有关资料负有保密责任,除法律另有规定外,未经采购人同意,不得将被审计单位提供的资料泄露给第三方;若成交人与被审计单位及有关人员存在不利于客观公正开展审计工作的关系,成交人应当主动向采购人提出回避。8.违约责任:8....
《网数条例》施行后,企业如何开展个人信息保护合规审计数据销毁
根据合规审计的一般流程并结合审计对象的特点,个人信息保护合规审计可大致按照时间顺序以审计计划、审计准备、审计实施、审计报告、问题整改、归档整理六个阶段设计为如下流程:个人信息保护合规审计内容要点根据《管理办法》附件《参考要点》及《审计要求》,个人信息保护合规审计的要点可按照基础性规定、涉第三方个人信...
审计工作中凭证检查具体检查哪些内容?
3.应收账款/合同负债/营业收入:收款的银行回单或票据复印件、收据;确认收入对应的发票、合同、验收单;(付款方与核算的客户是否一致,是否为第三方或公司业务人员个人账户;收入确认时点与单据记载日期是否一致;客户相关签字人是否固定、字迹是否一致,客户公章是否一致;送货地点与客户生产经营地址是否一致;付款条件是否优于...
关于印发《浦东新区教育局2023年内部审计工作总结和2024年内部...
四是根据纪审联动工作要求,开展财务收支专项审计项目1个。五是根据教育系统基层学校撤并要求,完成清算审计项目3个。六是对计财部门、工程中心的11个工程类项目的21个审价、审计项目完成了第三方遴选工作。2.强化内审多维提升,积极配合外审检查2023年我局配合区审计局开展财政转移支付资金管理及使用情况专项审计调查...
第三方审计,为医保基金监管提供新思路
(四)动态调整,不断拓宽审计内容秉承先易后难,逐步拓宽深入的工作推进原则,通过数年的工作经验积累不断拓宽审计内容。第三方审计工作启动初期,由于各方面经验不足以及协议相关内容不够完善,起步较为谨慎,仅对拨付金额较高的药品进行审计,重点着落在药品进销存管理和对码方面。第二年在完善协议的基础上增加了医用耗材...
资产清查,最简单的专项审计
三、审计依据与审计内容(一)资产清查依据1、《行政单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第35号);2、《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第36号);3、《财政部印发<行政事业单位资产清查核实管理办法>的通知》(财资〔2016〕1号);4、《国家税务总局办公厅关于印发〈国税地税征管体制改革清查工作方案...
专家提示第39、38、37号——非现场审计、验资业务若干的关注事项...
单位办公场所、业务所在地等现场执行审计工作的情况下,通过电子信息技术(包括传统电话、电子邮件、数据交换平台、通讯软件等)获取被审计单位构成财务报表基础的会计记录所含有的信息和从其他来源获取的信息,以及与相关人员进行远程协同交流等方式,在审计人员办公地点远程协同执行部分审计程序,并完成部分审计工作底稿的审计方式...
最新!制造业企业反舞弊审计特定程序实务应用指引——收入篇
为帮助注册会计师行业充分了解制造业企业反舞弊审计的特殊性,掌握制造业企业反舞弊审计的程序、方法及技能,有效防范业务风险和提升执业能力,广东省注册会计师协会、浙江省注册会计师协会联合开展了制造业企业反舞弊审计特定程序实务应用指引课题研究工作,并形成了《制造业企业反舞弊审计特定程序实务应用指引——收入篇》(附...
中国注册会计师协会关于印发《商业银行信贷业务预期信用损失审计...
审计工作底稿可以为注册会计师保持职业怀疑提供证据,可能包括:1.获取可靠的、具有说服力的审计证据,包括银行内部和外部的、多种来源的证据(参见“第五章获取审计证据”部分)。2.获取审计证据的方式没有偏向于获取佐证性的审计证据,也没有排斥相矛盾的审计证据。
中航产融: 中航产融2023年度审计报告
????一、审计意见????我们审计了中航工业产融控股股份有限公司(以下简称中航产融)财务报表,包括??2023??年??12??月??31??日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。