2024年内部审计工作:汇报材料(很好)
在审计工作实施过程和审计结果的综合分析中,运用内控制度审计理论,坚持把加强对审计情况的综合分析研究与信息反馈作为管理与决策的切入点,发挥审计工作接触经济领域广、掌握情况真实可靠的优势,从不同侧面、不同角度对审计情况进行综合分析研究,及时发现和反映经济活动中带有普遍性、典型性、倾向性和苗头性的问题,注意发现...
常州市住房公积金管理中心工作总结
按照国务院《政府信息公开条例》要求,制订《常州市住房公积金管理中心政务公开制度》,明确各部门在政务信息公开工作中的分工、责任、奖惩办法,实行政务信息公开三级审批;积极参与市政府“三合一”网络平台建设,推进住房公积金网上公开透明运行工作;加大住房公积金政务信息公开力度,全年通过报刊、电台、电视台等宣传住房公积金有...
工作规划
我局重新梳理各项业务流程,绘制更新业务流程图,修订局内部控制制度汇编手册,进一步明确业务分工,厘清科室职责,同时制定了《市机关事务管理局内部审计制度》(试行),修订了《市机关事务管理局财务管理办法》和《市机关事务管理局专项资金管理制度》,完善部分业务管理制度,为全局工作的高效开展奠定了坚实的制度基础。(二)强...
深圳市前海管理局关于2023年度法治政府建设工作的报告
前海管理局党组会议审定法治政府年度工作报告。三是协调推进前海法治建设。召开市推进全面深化前海合作区改革开放工作领导小组法律事务组第三次会议,前海管理局汇报关于前海深港国际法务区工作进展情况,会议研究提出粤港澳大湾区规则衔接机制对接问题和建议清单,形成举全市之力支持前海法治建设的格局。(三)健全法定机构职能...
一心堂披露被约谈进展:已提交自查及整改报告,进行专项汇报
新京报贝壳财经讯(记者丁爽)7月23日,一心堂发布公告披露接受国家医保局基金监管司约谈事宜的进展,公司在公告中表示,按照约谈要求,公司立即开展自检自查工作,于承诺时间内向国家医保局提交了相关自查及整改情况报告,并已进行现场专项汇报。一心堂在公告中称,在后续经营管理过程中,公司将进一步强化内控管理,严格按照...
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2024年第三季度报告
本议案已经公司董事会审计委员会九届三次会议全体委员同意后提交董事会审议(www.e993.com)2024年11月24日。二、《公司2024年内控管理专项排查及治理工作汇报》表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。会议还听取了《2024年三季度中国长安规定事项的报告》及《公司2025年董事会会议计划》。哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会2024年10月29日相...
...证券交易所对公司2023年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告
综上所述,公司2024年第一季度营业收入较2023年同期出现下滑,毛利额减少,公司虽同时推进各项管理优化工作,当期的费用整体上较2023年同期有所下降,但费用率仍然保持了较高水平,进而导致净利润同比下滑,符合公司实际经营情况,具有合理性。(三)是否存在提前确认收入,相关收入确认是否符合企业会计准则...
民生银行东营分行召开四季度内控合规暨法治建设检视会议
为切实将总分行的工作部署落实到位,做好年底收尾工作,民生银行东营分行召开四季度内控合规暨法治建设检视会议,分管行长魏凡超、各部室负责人及部分业务骨干参加会议。会议首先由法律合规部就重点工作落实情况向与会人员进行汇报:一是就分行年度监管评价与评估表的数据调度情况向与会人员做了通报,同时就评价指标的...
合肥丰乐种业股份有限公司 2023年度监事会工作报告
会议于2023年4月18日以现场会议的方式召开,应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,审议通过了《2022年度监事会工作报告》《2022年度财务决算报告》《2022年度报告及年报摘要》《关于2022年度利润分配预案》《关于2022年度计提资产减值准备的议案》《2022年度内部控制评价报告》《2023年度财务预算报告》《关于2023年度...
“全过程质量管理”确保执纪执法权规范行使
“全过程质量管理”确保执纪执法权规范行使案件监督管理部门作为纪检监察机关重要的职能监督部门,要不断完善内控机制,加强对监督检查、审查调查全过程监督管理,以职能监督保障纪检监察工作高质量发展。贵州省纪委监委针对执纪执法工作中存在的短板弱项,树牢“全过程质量管理”理念,着力构建一体化执纪执法工作监管体系,确保...