富特科技: 审计委员会工作细则内容摘要
第十九条内部审计部门应当建立工作底稿制度,依据相关法律法规的规定,建立相应的档案管理制度,明确内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间。第二十条内部审计部门每年应当至少向审计委员会提交一次内部审计报告。内部审计部门对审查过程中发现的内部控制缺陷,应当督促相关责任部门制定整改措施和整改时间,并进行内部...
重磅来袭!会计所审计底稿存放与出境有新规,10月1日起实施!
存放要求明确:根据《办法》第三条明确规定,会计师事务所的审计工作底稿必须按照相关规定存放在中国境内。这一举措的核心在于确保数据的物理安全,避免因跨境存储而可能遭遇的法律风险、数据泄露风险及监管难度增加。想象一下,如果审计工作底稿随意存放在国外服务器,一旦发生数据泄露,不仅会影响企业的商业秘密,还可能波及...
年内逾40家审计机构被罚,机构防风险意识待强化
即便购买了职业责任保险,保障期限通常在5年以内,短则一年。而根据我国《证券法》及相关审计准则规定,审计工作底稿的保存期限至少为10年。由于我国现行诉讼时效制度未将会计师事务所出具审计报告的时点作为诉讼时效期间的起算点,故可能出现审计报告出具10年后,会计师事务所还要应诉的情况。从目前的情况来看,一是从事上市...
伪造、篡改、毁损底稿,天职国际暂停半年;借用岳父账户,章盟主收...
四是自营投资部分债券持仓规模与其总规模的比例,超过了《证券公司风险控制指标计算标准规定》中“持有一种非权益类证券的规模与其总规模比例”规定的监管标准,在规定期限内未予改正。上述情况违反了《证券公司监督管理条例》(国务院令第653号)第二十七条第一款、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》(证监会令...
私自承办跨境审计业务、私存私带审计工作底稿!财政部发布会计信息...
你们对上述情况没有进一步获取审计证据以消除疑虑。上述行为不符合《中国注册会计师审计准则第1312号——函证》第十七条的规定。二、你们在“存货出入库截止测试”审计底稿中的记录审计计划:“截止日后测试结束日期应该尽量接近审计报告日,如果外勤工作日与审计报告日间隔较长,应在接近审计报告日的期间补充执行截止测试...
伪造篡改审计底稿 天职国际被罚没超2700万元 绝味食品的审计也是它?
,二是伪造、篡改、毁损审计工作底稿(www.e993.com)2024年10月23日。是的,你没看错,为了在证监局面前过关,天职国际把工作底稿都改了。根据证监会披露,奇信股份2015年至2019年年度报告存在虚增收入、利润总额等信息披露违法违规行为。天职国际为奇信股份财务报表提供审计服务,审计业务收入合计367.92万元(税后)。天职国际均出具了标准无保留意见的审计报...
年内会计师事务所违法被处罚300余次|安永|审计|证券|普华永道|...
即便购买了职业责任保险,保障期限通常在5年以内,短则一年。而根据我国《证券法》及相关审计准则规定,审计工作底稿的保存期限至少为10年。由于我国现行诉讼时效制度未将会计师事务所出具审计报告的时点作为诉讼时效期间的起算点,故可能出现审计报告出具10年后,会计师事务所还要应诉的情况。
葫芦娃:海南葫芦娃药业集团股份有限公司内部审计工作底稿制度...
第十六条在完成最终审计档案的归档工作后,内部审计部门不应在规定的保存期限届满前删除或废弃任何性质的审计工作底稿。第十七条审计工作档案及相关资料归公司所有,由内部审计部门具体负责保管,保存时间为自审计工作终结之日起十年。第十八条内部审计档案管理范围包括:审计通知书;审计报告及审计改进建议书;审计记录...
甘肃省内部审计工作规定
第三十一条??内部审计机构应当建立健全审计档案管理制度,明确审计项目归档要求、保存期限、保存措施、档案利用审批程序等。内部审计项目负责人对审计档案的质量负主要责任。内部审计档案应当包括年度审计项目计划、项目审计方案、审计通知书、审计工作底稿以及审计证据、审计报告征求意见稿以及审计对象书面反馈意见、对审计报告...
审计工作底稿归档的要求
归档期限审计报告日后60天内;未能完成审计业务,则为审计业务中止后的60天内。“多个委托业务”的归档要求针对客户的同一财务信息执行不同的委托业务,出具两个或多个不同的报告,应当将其分别归整为最终审计档案。电子或其他介质形式的审计工作底稿的归档要求...