...有限公司最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
??露编报规则第??15??号—财务报告的一般规定》(2023??年修订)披露有关财务信息。??本财务报表以持续经营为基础列报。??本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为??计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。三、重要会计政策及会计估计...
...北京鼎成肽源生物技术有限公司2023年度及2024年1-6月审计报告
??????我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了鼎成肽源公司??2023??年??12??月??31??日、2024??年??6??月??30??日的财务状况以及??2023??年度、2024??年??1-6??月的经营成果和现金流量。??????二、形成审计意见的基础??????...
山东新华锦国际股份有限公司2024年第三季度报告
会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:一、审议通过《公司2024年第三季度报告》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2024年第三季度报告》。本议案已经公司第十三届董事会审计委员会2024年第四次...
湖北兴发化工集团股份有限公司2024年第三季度报告
上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的规定,中勤万信为公司提供审计服务的年限已达到最长连续聘任期限,为保证审计工作的独立性和客观性,综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况,经竞争性谈判及审慎决策,公司拟聘任中审众环为公司2024年度审计机构。
...公司监事会关于对《董事会关于公司2022年度审计报告中非标准无...
根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)、《公司章程》等有关规定,本次董事会审议的第一项、第二项、第四项、第五项、第九项、第十二项、第十三项、第十四项、第十五项、第十七项议案需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券...
大数据背景下国有大型企业内部审计作业标准化研究
一、当前内部审计存在的标准化方面问题从当前国有企业内部审计情况来看,审计非标准化现象较为突出,具体表现为以下几个方面:一是审计覆盖范围不一致,二是审计深度不一致,三是审计整改验收标准不一致(www.e993.com)2024年11月14日。以上问题严重影响了审计工作质量,导致审计监督有死角,查错纠弊效能未能充分发挥;审计评价失之偏颇,没有做到拿同一把...
安徽辉隆农资集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议
已提供审计服务年限:14年上年度审计意见类型:标准的无保留意见不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘的情况。(二)拟变更会计师事务所的原因因大华会计师事务所(特殊普通合伙)受到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚,基于审慎性原则,公司取消续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度...
2023年内部审计述职报告:本年总结、来年计划(很好)
内部审计述职报告2023年,三年疫情管控全面结束,后疫情时代随之到来,各项工作得到快速调整,并逐步恢复,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理(总监/主任)的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕公司提出的“聚焦主业,降本提效,加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实”这一工...
关于2022年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的...
省审计厅严格落实省委、省政府部署要求,切实履行督促检查责任,对审计报告反映的问题细化分解,会同省委审计委员会办公室向14个市州党委政府印发了审计督促整改函,派出7个督导组,深入市县以及省直有关部门,开展审计整改“回头看”,逐一督促落实,并将对“回头看”中发现的敷衍整改、整改不力的地方主要负责同志进行约谈。
私自承办跨境审计业务、私存私带审计工作底稿!财政部发布会计信息...
经查,香港开元信德未按规定向相关省级财政部门进行业务报备、报告,涉及面广,情节严重。依据《会计师事务所从事中国内地企业境外上市审计业务暂行规定》(财会〔2015〕9号)第八条、第九条的规定,财政部决定予以公告,香港开元信德自公告日起5年内不得从事内地企业境外上市审计业务。