中信出版集团股份有限公司2023年度 内部控制评价报告及相关意见公告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合中信出版集团股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。一、重要声明按照...
中证协修订投行业务质量评价办法:形成“1+4+1”的评价指标体系...
内部控制评价的基础分为25分,修订具体包括两部分:一是内控制度建设情况,沿用原《评价办法》中的“内部控制”指标,基础分15分。二是内控制度执行情况,沿用并整合原《评价办法》中的“业务管理”指标,基础分10分。中证协指出,将原“业务管理”指标整合到内部控制评价的主要考虑是,“业务管理”指标反映证券公司对投行...
中证协进一步完善投行业务质量评价机制:纳入北交所相关业务
具体而言,内部控制评价方面,基础分为25分,主要包括两部分:一是内控制度建设情况,沿用原《办法》中的“内部控制”指标,基础分15分。二是内控制度执行情况,沿用并整合原《办法》中的“业务管理”指标,基础分10分。《办法》显示,在评价方式上,由于扩大评价范围后,项目数量大幅增加,内控制度执行情况评价采用项目抽样方式。
基于审计视角的高校基建工程管理内部控制研究
主要调研方法包括五种:查阅相关上级政策及高校规章制度等文件,与重点岗位、关键环节执行人员进行访谈,观察日常业务活动和内部控制的运行情况,检查内部控制运行全过程形成的文件和记录等资料,选择若干具有代表性的基建工程样本进行“穿行测试”。02符合性测试程序实施基于内部控制的初步评价开展符合性测试,控制设计测试用于...
医院如何加强内部控制建设
《关于印发公立医院内部控制管理办法的通知》(国卫财务发〔2020〕31号)明确提出,医院内部控制主要包括:风险评估、内部控制建设、内部控制报告、内部控制评价。医院内部控制的目标主要包括:保证医院经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整,有效防范舞弊和预防腐败、提高资源配置和使用效益。
券商投行评价标准明确!刚刚,中证协最新发布
修订后的《评价办法》形成“1+4+1”的评价指标体系(www.e993.com)2024年11月28日。其中,第一个“1”是指内部控制评价,反映证券公司投行业务内部控制的制度建设和执行情况。“4”是指执业质量评价,反映证券公司4类投行业务即股票保荐、债券承销、并购重组财务顾问和股转公司(北交所)相关投行业务的履职尽责和业务规模情况。第二个“1”是指...
券商投行评价标准明确 评分体系进一步优化
修订后的《评价办法》形成“1+4+1”的评价指标体系。其中,第一个“1”是指内部控制评价,反映证券公司投行业务内部控制的制度建设和执行情况。“4”是指执业质量评价,反映证券公司4类投行业务即股票保荐、债券承销、并购重组财务顾问和股转公司(北交所)相关投行业务的履职尽责和业务规模情况。第二个“1”是指调整...
黄世忠 叶钦华:上市公司会计信息质量评估——基于财务报告可信度...
财务智能预警系统将上市公司季报、中报和年报数据与行业业务、公司治理、内部控制和数字特征进行不间断的交叉对比分析,可以实时发现上市公司财务报告的异常情况,以可信度指数而不是“舞弊指数”进行评价,可以更加及时地评估上市公司的会计信息质量。二、基于可信度指数的A股会计信息质量分析...
元翔(厦门)国际航空港股份有限公司
7、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站(sse)。公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过了本议案,同意将其提请公司董事会审议。8、审议通过《公司董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见》...
上海浦东发展银行股份有限公司
7.《公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》同意对外披露。同意:9票弃权:0票反对:0票8.《公司〈2023年度企业社会责任报告(环境、社会及治理报告)〉的议案》同意对外披露。同意:9票弃权:0票反对:0票9.《公司2023年度董事履职评价报告》...